Bremer Kaffeehandels-GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bremen HRB 19625 HB
Eingetragen
24.6.2005
Branche
Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und GewürzenVerarbeitung von Kaffee und Tee, Herstellung von Kaffee-ErsatzGroßhandel mit Getränken
Gegenstand
Der Import und der Handel mit Kaffee, Tee und anderen Genußmitteln, die Aufstellung und der Betrieb von Getränke- und Nahrungsmittelautomaten, die Zusammenstellung und der Vetrieb von Präsenten.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

EKS Einbauküchen Selfkant Gesellschaft mbH

Selfkant

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 72.478,00 56.658,00
I. Sachanlagen 66.478,00 56.658,00
II. Finanzanlagen 6.000,00 0,00
B. Umlaufvermögen 276.723,36 159.473,00
I. Vorräte 100.943,03 37.962,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 139.602,54 117.433,48
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 36.177,79 4.076,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten 9.446,68 26.166,01
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 204.477,98 139.245,02
Bilanzsumme, Summe Aktiva 563.126,02 381.542,03

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Verlustvortrag 151.745,02 73.072,86
III. Jahresfehlbetrag 65.232,96 78.672,16
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 204.477,98 139.245,02
B. Rückstellungen 2.900,00 2.500,00
C. Verbindlichkeiten 560.226,02 379.042,03
Bilanzsumme, Summe Passiva 563.126,02 381.542,03

Anhang



A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der EKS Einbauküchen Selfkant Gesellschaft mbH zum 31.12.2017 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, nach den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Auf die Rechnungslegung der Gesellschaften finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Absatz 1 HGB Anwendung.

Im Geschäftsjahr 2017 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (kurz BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB angewandt. Alle geänderten Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften wurden vollumfänglich umgesetzt.

  

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 265, 268-274a HGB, §§ 276-277 HGB, und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256a HGB aufgestellt.

Auf die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung finden die Vorschriften der § 266 HGB und § 275 HGB sowie § 42 GmbHG Anwendung.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten, soweit nicht neue Erkenntnisse eine abweichende Bewertung erforderten bzw. sich durch den Ansatz der neuen HBG Vorschriften nach BilRUG ergaben.

Anlagevermögen

Sachanlagen

Sachanlagen sind grundsätzlich zu Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Finanzanlagen

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten angesetzt.

Umlaufvermögen

Unfertige Leistungen

Die unfertigen Leistungen werden entsprechend ihres Fertigstellungsgrads mit anteiligen Herstellungskosten gemäß § 366 Absatz 2 HGB bewertet.

fertige Erzeugnisse und Waren

Die fertigen Erzeugnisse und Waren werden gemäß dem strengen Niederstwertprinzip nach § 253 Absatz 4 HGB mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten beziehungsweise letzten Einkaufspreisen bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert bewertet.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00 gemäß Handelsregistereintrag und ist unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen umfassen alle erkennbaren Risiken und gewisse Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Rückzahlungs- beziehungsweise Erfüllungsbetrages bewertet.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, erhaltene Anzahlungen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

  

C. Erläuterungen zur Bilanz

Die  sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Posten von mehr als einem Jahr in Höhe von EUR 3.516,41 (Vorjahr: EUR 8.171,60). Alle übrigen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:
  

Verbindlichkeiten
gegenüber / aus:

Gesamt
in EUR

bis 1 Jahr
> 1 bis 5 Jahre
> 5 Jahre
Kreditinstituten
96.284,45
8.950,91
38.356,36
48.977,18
erhaltene Anzahlungen
 

183.604,40

183.604,40

0,00

0,00
Lieferungen und
Leistungen


112.585,95

112.585,95

0,00

0,00
Sonstiges
167.751,22
72.251,22
95.500,00
0,00

EUR

560.226,02


377.392,48


133.856,36


48.977,18



Es bestehen Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 10.345,10 (Vorjahr: EUR 7.456,83).
  

D. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse
  

Verpflichtungen aus …
           EUR
Miet- u. Pachtverträgen
30.000,00
Leasingverträgen
9.840,12

EUR

37.440,12



Geschäftsleitung

Herr Peter Albertz, operative Geschäftsleitung

Heinsberg, den 11. April 2019

gez. die Geschäftsführung
Peter Albertz
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.04.2019 festgestellt.

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