Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 508206
Eingetragen
8.8.2012
Branche
Grafik- und KommunikationsdesignTätigkeiten von WerbeagenturenSonstiges Gesundheitswesen a. n. g.
Gegenstand
Markenentwicklung, Kommunikationsdesign und Marketing.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Dominik Böttcher
seit 8.8.2012
Geschäftsführer
Robert Salzmer
seit 8.8.2012
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Weimar
12.500 €
50.00%
Weimar
12.500 €
50.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Branding Healthcare GmbH

Weimar

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 16.913,61 26.332,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 1,00
II. Sachanlagen 16.913,61 26.331,00
B. Umlaufvermögen 971.024,81 726.702,80
I. Vorräte 0,00 1.104,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 236.275,43 255.671,72
davon gegen Gesellschafter 1.408,60 1.327,84
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 734.749,38 469.926,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.246,88 912,91
Aktiva 990.185,30 753.947,71

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 901.050,79 625.090,15
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 600.090,15 300.231,75
III. Jahresüberschuss 275.960,64 299.858,40
B. Rückstellungen 11.929,80 16.180,00
C. Verbindlichkeiten 77.204,71 112.677,56
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 77.204,71 112.677,56
Passiva 990.185,30 753.947,71

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften sowie den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung aufgestellt.

Auf die Rechnungslegung der Gesellschaften finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB Anwendung.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, § 265, 268-274a, §§276-277 HGB und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252.-256a HGB aufgestellt.
Auf die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung finden die Vorschriften der § 266 und § 275 HGB sowie der § 42 GmbHG Anwendung.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wird entsprechend dem Gesamtkostenverfahren dargestellt.
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten, soweit nicht neue Erkenntnisse eine abweichende Bewertung erforderten.

1. Immaterielle Vermögensgegenstände
Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Sie werden über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von drei Jahren planmäßig linear abgeschrieben.

2. Sachanlagen
Die Bilanzierung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Die Abschreibungen werden entsprechend der festgelegten betriebsgewöhnlichen Nutzungs­dauer linear über einen Zeitraum von ein bis sieben Jahren vorgenommen.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen bewertet.

4. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
Der Kassenbestand sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

5. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Stichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

6. Eigenkapital
Das gezeichnete Kapital entspricht dem Stammkapital laut Gesellschaftsvertrag sowie der Handelsregistereintragung und beträgt EUR 25.000,00.

7. Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen voraussichtlichen Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbetrages angesetzt.

8. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit den Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen
Die Entwicklung des Anlagevermögens nach den einzelnen Bilanzpositionen ist in dem Anla­genspiegel auf der letzten Seite des Anhangs dargestellt.

2. Umlaufvermögen
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.
Es bestehen Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 1.408,60.

3. Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen setzen sich zum 31. Dezember 2022 wie folgt zusammen:


 EUR
Abschluss- und Prüfungskosten
 7.000,00
Rückstellung für Aufbewahrungspflichten
1.615,00
Übrige sonstige Rückstellungen
                      3.314,80

      11.929,80


4. Verbindlichkeiten
Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

V. Sonstige Angaben

1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen setzten sich wie folgt zusammen:

Leasingverträge EUR 42.386,98



2. Personal
Die Gesellschaft beschäftigt im Geschäftsjahr durch­schnitt­lich 9 Mitarbeiter.

3. Gesellschaftsorgane
Zusammensetzung der Geschäftsführung:

Herr Dominik Böttcher, Weimar

Herrn Robert Salzmer, Weimar


Die Geschäftsführer sind einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Weimar, 11. Dezember 2023

gez. Dominik Böttcher

gez. Robert Salzmer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.12.2023 festgestellt.

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