MCE Maintenance Center Europe AG

Flughafenstraße 61, 41066 Mönchengladbach, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Moenchengladbach HRB 15696
Vorher
SCE Service Center Europe AG
Eingetragen
4.9.2013
Branche
Reparatur und Instandhaltung von zivilen Luft- und RaumfahrzeugenErbringung von sonstigen Dienstleistungen für die Luftfahrt a. n. g.Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wasser- und Luftfahrzeugen
Gegenstand
Handel, Wartung, Entwicklung, Installation / Modifikation und Service (auch Personaldienstleistungen) von Luftfahrtgeräten / Luftfahrtzeugen sowie deren Betrieb, Verwaltung und Sachverständigentätigkeit.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Vorstandsmitglied

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

MCE Maintenance Center Europe AG

Mönchengladbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 148.827,00 184.436,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 3,00
II. Sachanlagen 148.824,00 184.433,00
B. Umlaufvermögen 110.498,59 202.400,28
I. Vorräte 79.320,00 90.121,89
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 27.487,50 103.188,20
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 240,00 69.666,79
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.691,09 9.090,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.318,31 4.374,69
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 565.900,43 246.509,88
Aktiva 827.544,33 637.720,85

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Kapitalrücklage 51.129,19 51.129,19
III. Verlustvortrag 397.639,07 321.537,22
IV. Jahresfehlbetrag 319.390,55 76.101,85
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 565.900,43 246.509,88
B. Rückstellungen 55.500,00 12.000,00
C. Verbindlichkeiten 762.800,58 611.855,30
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 135.743,02 97.053,48
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 627.057,56 514.801,82
D. Rechnungsabgrenzungsposten 9.243,75 13.865,55
Passiva 827.544,33 637.720,85

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in EUR umgerechnet wurden.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Entwicklung der Kapitalrücklagen

In die Kapitalrücklagen wurde im Geschäftsjahr ein Betrag von EUR 0 eingestellt.

Für das Geschäftsjahr wurden EUR 0,00 aus den Kapitalrücklagen entnommen.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt  0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 240,00 (Vorjahr: EUR 69.666,79
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 135.743,02 (Vorjahr: EUR 97.053,48).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt EUR 627.057,56 ( Vorjahr EUR 514.801,82 ).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Namen der Mitglieder der Unternehmensorgane

Der Geschäftsführung gehörten an: Ralf Ehrhardt, DiplomIngenieur

Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:

Ralf Ehrhardt
ausgeübter Beruf:
Diplom Ingenieur


Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:

Michael Sonnen
ausgeübter Beruf:
Kaufmann
Regina Bleck
ausgeübter Beruf:
Kfm. Angestellte
Veronika Lüpertz
ausgeübter Beruf:
Lehrerin


Der Vorsitzende des Aufsichtsrates war im Geschäftsjahr Michael Sonnen.

Der Gesamtbetrag der Forderungen gegen Mitglieder des Vorstands beläuft sich auf EUR 0,00.

Der Gesamtbetrag der Forderungen gegen Mitglieder des Aufsichtsrats beläuft sich auf EUR 0,00.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag  2019 beträgt EUR 319.390,55.

In die Rücklagen werden EUR 0,00 eingestellt.

Zur Ausschüttung ist ein Betrag von EUR 0,00 vorgesehen.

Auf neue Rechnung werden EUR - 319.390,55 vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung

Mönchengladbach,26.Juni 2023
 Ralf Ehrhardt

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.06.2023 festgestellt.

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