GESA Engineering und Apparatesysteme GmbHLiquidiert

Schulstraße 63, 09125 Chemnitz, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 24861
Vorher
Dr. Pätz & Co. Bioservice GmbHBioservice GmbH
Eingetragen
18.2.1994
Branche
Ingenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungHerstellung von Dampfkesseln und Kesseln zum Erzeugen von überhitztem WasserHerstellung von Prüfmaschinen
Gegenstand
Engineering, Entwicklung, Planung, Herstellung, Kauf und Vertrieb von Apparaten und Apparatesysteme sowie Installation von Apparatesystemen; Expiditing; Auditierung von Lieferanten und Qualitätsmanagement

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
ENTEX GmbH, Environmental Technologies Exchange
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
ENTEX GmbH, Environmental Technologies Exchange
Germany
50.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

GESA Engineering und Apparatesysteme GmbH

Chemnitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 18.233,00 26.402,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 16.800,00 26.400,00
II. Sachanlagen 1.433,00 2,00
B. Umlaufvermögen 20.426,02 36.874,96
I. Vorräte 14.600,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 716,22 15.550,62
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.109,80 21.324,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 102,81
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 14.388,42 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 53.047,44 63.379,77

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 0,00 8.320,92
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 17.243,67 22.784,69
III. Jahresfehlbetrag 22.709,34 -5.541,02
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 14.388,42 0,00
B. Rückstellungen 1.600,00 16.800,00
C. Verbindlichkeiten 51.447,44 38.258,85
Bilanzsumme, Summe Passiva 53.047,44 63.379,77

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Von der Darstellung und Gliederung wurde gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Im Geschäftsjahr angeschaffte Anlagegüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro wurden als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift über 5 Jahre gleichmäßig aufgelöst.

Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Das Prinzip der verlustfreien Bewertung wurde berücksichtigt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sind aus dem Anlagenspiegel ersichtlich, ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Bei der Ermittlung der Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens wurden keine Fremdkapitalzinsen berücksichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich zusammen aus:

Jahresabschluss- und Steuererklärungen EUR 1.600,00

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestanden nicht.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Am Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB und auch keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen und auch keine Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind.

Ergänzende Angaben

(1) Geschäftsführer

Die Geschäfte wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr geführt von:

Dr. Michael Brühl-Saager, Geschäftsführer

Frederikus Aloysius Arke, Geschäftsführer

(2) Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, den Jahresfehlbetrag von EUR 22.709,34 wie folgt zu verwenden:

Vortrag auf neue Rechnung

Chemnitz, den 13.11.2015

gez. Dr. Michael Brühl-Saager

gez. Frederikus A. Arke

Sonstige Verpflichtungen

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 20.01.2016 wird der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 genehmigt und festgestellt. Den Geschäftsführern wird Entlastung erteilt.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 20.1.2016.

Nachrichten & Medien

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