Stammdaten

Register
Amtsgericht Koblenz HRB 15492
Eingetragen
12.10.2004
Branche
Sonstiger AusbauSpezialisierte Bautätigkeiten im TiefbauHerstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
Der Bautenschutz, der Trockenbau und die Estrichverlegung.

Historie

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Management

NameRolle
Sebastian Eichhorn
seit 14.1.2019
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Oberraden
26.000 €
100.00%

Beteiligungen

NameAnteil
10.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

W & S Ausbau GmbH

Kretz (vormals: Plaidt)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 41.619,00 13.310,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 499,00
II. Sachanlagen 41.118,50 12.311,50
III. Finanzanlagen 500,00 500,00
B. Umlaufvermögen 492.807,53 577.676,31
I. Vorräte 440.171,76 494.492,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 15.554,81 12.087,84
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 37.080,96 71.095,71
Bilanzsumme, Summe Aktiva 534.426,53 590.986,81

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 102.720,86 96.795,18
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Gewinnvortrag 70.795,18 47.248,26
III. Jahresüberschuss 5.925,68 23.546,92
B. Rückstellungen 17.327,05 17.136,80
C. Verbindlichkeiten 414.378,62 477.054,83
Bilanzsumme, Summe Passiva 534.426,53 590.986,81

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der W & S Ausbau GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Zusätzliche Angaben hierzu nach § 264 Abs. 2 HGB sind nicht erforderlich.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher  Maßnahmen

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens ab einem Wert von Euro 800,00 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn-  und Verlustrechnung

3.1 Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

4. Sonstige Pflichtangaben

4.1 Eigenkapital

 Das gezeichnete Kapital beträgt €   26.000,00.

Die Geschäftsführung beabsichtigt, nach Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung, das Jahresergebnis wie folgt zu verwenden:

Jahresergebnis € 5.925,68
Vortrag aus dem Vorjahr € 70.795,18
Vortrag auf neue Rechnung € 76.720,86

4.2 Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB bestehen keine.

4.3 Finanzlage

Die Gesellschaft ist in der Lage, ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen unter Inanspruchnahme von Skonti nachzukommen.

Vorhandene Kreditlinien sind nicht in vollem Umfang ausgeschöpft.

4.4 Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer:
Eichhorn, Sebastian
ausgeübter Beruf:
 

4.5 Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

 
Betrag
Forderungen gegenüber Geschäftsführer
0,00
Euro

4.6 Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG / 264c Abs. 1 HGB

Ausgewiesen werden folgende Forderungen an verbundene Unternehmen:

 
Betrag
Forderungen aus Lieferung und Leistung
0,00
Euro
übrige Forderungen
0,00
Euro

An Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen waren vorhanden:

 
Betrag
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung
0,00
Euro
übrige Verbindlichkeiten
0,00
Euro

Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

4.7 Unterschrift der Geschäftsleitung

Kretz, den 06.08.2020
gez. S. Eichhorn
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.08.2020 festgestellt.

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