CARD services GmbHLiquidiert

Verdistraße 31, 70195 Stuttgart, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 19655
Eingetragen
2.12.1998
Branche
Reparatur und Instandhaltung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren GerätenReparatur und Instandhaltung von elektrischen AusrüstungenReparatur und Instandhaltung von elektronischen und optischen Geräten
Gegenstand
Computer autorisierter Reparaturdienst.

Historie

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Management

NameRolle
Thomas Zink
seit 6.12.2010
Liquidator
Eberhard Hering
seit 6.12.2010
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

CARD services GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital

0,00

12.782,30

B. Anlagevermögen

0,00

2.799,00

Sachanlagen

0,00

2.799,00

C. Umlaufvermögen

14.978,97

50.134,06

I. Vorräte

0,00

1.457,72

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.243,20

26.838,91

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

12.735,77

21.837,43

D. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

2.721,73

Summe Aktiva

14.978,97

68.437,09



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

12.629,57

48.188,70

I. Gezeichnetes Kapital

25.564,59

25.564,59

ausstehende Einlagen

12.782,30

0,00

II. Gewinnvortrag

12.624,11

21.277,33

III. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss

12.776,83

1.346,78

B. Rückstellungen

500,00

3.882,00

C. Verbindlichkeiten

1.849,40

16.366,39

Summe Passiva

14.978,97

68.437,09

ANHANG

für das Geschäftsjahr vom

1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010

- für Offenlegungszwecke -

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der CARD services GmbH wurde aufgrund der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches, des Steuerrechts, sowie der Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs.1 HGB.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB bzw. 327 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gegenstände des Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet, sie wurden über die Nutzungsdauer planmäßig oder gegebenenfalls außerplanmäßig abgeschrieben. Die Abschreibungen wurden linear und degressiv nach den steuerlich zulässigen Sätzen vorgenommen. Von dem Übergang von der degressiven zu der linearen Abschreibung wurde Gebrauch gemacht, sobald die lineare Abschreibung auf die Restnutzungsdauer zu höheren Abschreibungsbeträgen führte als die degressive Abschreibungsmethode. Geringwertige Wirtschaftsgüter sind gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Wirtschaftsjahr der Anschaffung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgesetzt worden. Alternativ besteht ein Wahlrecht für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten zu bilden. Der Sammelposten aus Altjahren wurde entsprechend den Vorschriften nach § 6 Abs. 2a EStG weiter abgeschrieben. In der BilMoG-Anpassungsbilanz werden die bisherigen Werte fortgeführt und entsprechend der alten Rechtslage aufgelöst.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert ausgewiesen.

Bank- und Kassenguthaben entsprechen den Nominalwerten.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme angesetzt.

Alle übrigen Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Das Eigenkapital wird entsprechend dem Gesellschaftsvertrag bilanziert.

Soweit der Jahresabschluss Posten enthält, denen Beträge zugrunde liegen, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung lauteten, ist eine Umrechnung in Euro auf der Basis des amtlich festgelegten Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag erfolgt.

Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr liegen nicht vor.

Die Beträge von Posten der Bilanz oder GuV mit denen des vorangegangenen Geschäftsjahres sind vergleichbar.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagespiegel dargestellt, der nicht offengelegt wird.

Die Abschreibungen für Sachanlagen betragen 741,- €.

Die Forderungen der sonstigen Vermögensgegenstände sind - wie im Vorjahr - innerhalb eines Jahres fällig.

Die Verbindlichkeiten belaufen sich zum 31.12.2010 auf insgesamt 1.849,40 € davon betragen die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.849,40 €. Restlaufzeiten über 5 Jahre bestanden nicht.

Der Bilanzverlust beträgt 152,72 €

- davon entfällt auf den Jahresfehlbetrag 12.776,83 €

- davon entfällt auf den Gewinnvortrag 12.624,11 €

4. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft wurde mit Beschluss vom 26.10.2010 Notariat II Stuttgart-Zuffenhausen UR 369/2010 zum 30.09.2010 aufgelöst. Der Liquidationszeitraum beginnt am 01.10.2010.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer:

Eberhard Hering, Kaufmann

Thomas Zink, Kaufmann

Stuttgart-Zuffenhausen,7. Juli 2011

CARD services GmbH

Eberhard Hering, Geschäftsführer

Thomas Zink, Geschäftsführer

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 27.05.2011

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