Stammdaten

Register
Amtsgericht Coesfeld HRB 10270
Eingetragen
24.7.2006
Branche
Haltung von SchweinenErbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen für die TierhaltungGroßhandel mit lebenden Tieren
Gegenstand
Aufzucht, Vermehrung und Haltung von Schweinen. Der Vertrieb von Zuchtschweinegenetik, der Handel hiermit sowie der Verkauf von Eigenremontierungs-Konzepten. Die Beratung der Kunden in allen Fragen der Genetik und Produktion von Schweinen. Der Handel mit Schweinen und tierischen Erzeugnissen aller Art. Die Organisation und Ausführung von Zuchtprogrammen und künstlicher Besamung. Übernahme von Dienstleistungen und unterstützenden Leistungen für Kunden, insbesondere im Bereich des Tiertransportes, der tierärztlichen Betreuung und Abwicklung von Reklamationen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Reinhard Bomkamp
seit 30.5.2016
Prokura
Andre Bock
seit 21.1.2016
Prokura
Eduard Hubert Eißing
seit 24.7.2006
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

TOPIGS - SNW GmbH

Senden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 429.420,62 442.573,74
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 48.619,01 109.338,01
II. Sachanlagen 380.501,61 332.935,73
III. Finanzanlagen 300,00 300,00
B. Umlaufvermögen 5.997.042,27 2.806.874,36
I. Vorräte 86.578,48 9.568,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.530.354,56 2.275.277,95
davon gegen Gesellschafter 18.193,11 418,46
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.380.109,23 522.027,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten 23.267,76  
Aktiva 6.449.730,65 3.249.448,10

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 2.799.104,62 468.706,65
I. Gezeichnetes Kapital 200.000,00 200.000,00
II. Kapitalrücklage 1.000.000,00 1.000.000,00
III. Gewinnrücklagen 1.988.498,97 1.988.498,97
IV. Verlustvortrag 2.719.792,32 2.649.647,05
V. Jahresüberschuss 2.330.397,97 -70.145,27
B. Rückstellungen 1.260.300,50 507.515,00
C. Verbindlichkeiten 2.390.325,53 2.273.226,45
davon gegenüber Gesellschaftern 357.721,45 183.949,61
Passiva 6.449.730,65 3.249.448,10

Anhang

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: TOPIGS-SNW GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Senden
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Coesfeld
Register-Nr.: HRB 10270

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzen den Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Aufstellung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsansätze angewandt:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutz bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Anschaffungspreis von 800 € sind voll abgeschrieben und im Anlageverzeichnis als Abgang behandelt worden.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risikenbewertet. Die sonstigen Vermögensgegenstände und flüssigen Mittel wurden in allen Fällen mit ihren Nennwerten angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten sind für wesentliche Posten gebildet worden.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Wesentliche Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr wurden unter Berücksichtigung zukünftiger Preis- und Kostensteigerungen ermittelt und mit dem laufzeitadäquaten Zinssatz gemäß § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz
Mitzugehörigkeitsvermerke

Einzelne Sachverhalte können im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit wird dazu folgende Erläuterung gegeben:

Die Mitzugehörigkeitsvermerke betreffen folgende Posten und Sachverhalte:
Die Forderungen gegenüber Gesellschafter beinhalten in voller Höhe sonstige Vermögensgegenstände.
Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter beinhalten in voller Höhe sonstige Verbindlichkeiten.

Anlagespiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.




Anschaffungs-,



Anschaffungs-,

Herstellungs-



Herstellungs-

kosten
Zugänge
Abgänge
Umbuchungen
kosten

01.01.2023



31.12.2023






A. Anlagevermögen





I. Immaterielle Vermögensgegenstände





1. entgeltlich erworbene Konzesssionen,





gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte





sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
304.564,01
4.560,00


309.124,01
2. Geschäfts- und Firmenwert
310.001,00



310.001,00
3. geleistete Anzahlungen
1.547,00

1.547,00

0,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände
616.112,01
4.560,00
1.547,00

619.125,01
II. Sachanlagen





1. technische Anlagen und Maschine
599.321,91



599.321,91
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
811.987,28
263.495,85
166.894,55

908.588,58
Summe Sachanlagen
1.411.309,19
263.495,85
166.894,55

1.507.910,49
III. Finanzanlagen





3. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften
300,00



300,00
Summe Finanzanlagen
300,00



300,00
Summe Anlagevermögen
2.027.721,20
268.055,85
168.441,55

2.127.335,50

kumulierte
Abschreibungen


kumulierte

Abschreibung
Geschäftsjahr
Abgänge
Umbuchungen
Abschreibung

01.01.2023



31.12.2023






A. Anlagevermögen





I. Immaterielle Vermögensgegenstände





1. entgeltlich erworbene Konzesssionen,





gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte





sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
221.226,00
53.280,00


274.506,00
2. Geschäfts- und Firmenwert
284.001,00
12.000,00


296.001,00
3. geleistete Anzahlungen
1.547,00

1.547,00

-1,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände
506.774,00
65.280,00
1.547,00

570.506,00
II. Sachanlagen





1. technische Anlagen und Maschine
444.012,48
54.433,00


498.445,48
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
634.360,98
82.456,76
87.854,34

628.963,40
Summe Sachanlagen
1.078.373,46
136.889,76
87.854,34

1.127.408,88
III. Finanzanlagen





3. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften
0,00




Summe Finanzanlagen
0,00




Summe Anlagevermögen
1.585.147,46
202.169,76
89.401,34

1.697.914,88

Zuschreibungen


Geschäftsjahr
Buchwert


31.12.2023



A. Anlagevermögen


I. Immaterielle Vermögensgegenstände


1. entgeltlich erworbene Konzesssionen,


gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte


sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

34.618,01
2. Geschäfts- und Firmenwert

14.000,00
3. geleistete Anzahlungen

1,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände

48.619,01
II. Sachanlagen


1. technische Anlagen und Maschine

100.876,43
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

279.625,18
Summe Sachanlagen

380.501,61
III. Finanzanlagen


3. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften

300,00
Summe Finanzanlagen

300,00
Summe Anlagevermögen

429.420,62



Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nut zungsdauer werden 6 Jahre festgelegt. Die Nutzungsdauer haben wir entsprechend der Erwartungen über den erwarteten Nutzen der übernommenen Kundenbeziehungen ermittelt.

Angabe zu sonstigen Vermögensgegenständen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 77.989,55 € (Vorjahr 205.211,55 €).

Angabe und Erläuterungen zu den Rückstellungen

Im Posten sonstige Rückstellungen sind insbesondere Rückstellungen für Personal, für Abschlusskosten sowie für den Zuchtbereich enthalten.

Angaben zu Restlaufzeitvermerken und der Sicherungsrechte

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 345.000,00 € (Vorjahr 420.030,21 €).

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 112.500,00 € (Vorjahr 262.500,00 €).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren be trägt 0,0 € (Vorjahr 0,0 €).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 457.500,00 € (Vorjahr 682.530,21 €).

Angaben zu Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben in voller Höhe eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 357.721,45 € (Vorjahr 183.949,61 €).

Angaben zu sonstigen Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten haben in voller Höhe eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 470,8 T€ (Vorjahr 259,0 T€) sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:

Miet- und Pachtverpflichtungen p.a.: 353,8 T€ (Vorjahr 135,2 T€)
Leasingverpflichtung p.a.: 117,0 T€ (Vorjahr 123,8 T€)

Im Gesamtbetrag der nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen sind folgende Angaben betreffend verbundener Unternehmen aufzuführen:

Miet- und Pachtverpflichtungen p.a.: 65,6 T€ (Vorjahr 73,9 T€)

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Erläuterung der periodenfremden Erträge und Aufwendungen

In der Gewinn- und Verlustrechnung sind folgende wesentlichen periodenfremden Erträge enthalten:

Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen: 15,8 T€ (Vorjahr 21,1 T€)

In der Gewinn- und Verlustrechnung sind folgende wesentlichen periodenfremden Aufwendungen enthalten:

Verluste aus dem Verkauf von Anlagevermögen: 18,8 T€ (Vorjahr 12,3 T€)

Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 45,75, davon 12,75 in Teilzeit.

Name der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer: Eduard Hubert Eissing            ausgeübter Beruf:   Diplom-Agraringenieur

Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Bezüge der Geschäftsleitung: Vom Wahlrecht des § 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

sonstige Berichtsbestandteile

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Senden, 2. Juli 2024

gez. Eduard Eissing

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.06.2024 festgestellt.

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