Bernd Konieczny GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 15319
Eingetragen
9.3.1998
Branche
Einzelhandel in eigenem Namen mit Motorenkraftstoffen, Freie TankstellenEinzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t oder wenigerTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagen
Gegenstand
Betrieb von einer oder mehreren Tankstellen sowie - einer Handelsvertretung eines Einzelhandels mit Waren aller Art, die keiner besonderen Erlaubnis oder Genehmigung bedürfen; - eines Imbiß; einer Autowaschanlage; - Durchführung von Kfz-Serviceleistungen, die ohne Eintragung in die Handwerksrolle erbracht werden dürfen.

Historie

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Management

NameRolle
Gabriele Konieczny
seit 9.4.2008
Liquidator
Bernd Konieczny
seit 11.9.2003
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Bernd Konieczny GmbH

Limbach-Oberfrohna

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
II. Sachanlagen 21.868,00   41.580,00  
III. Finanzanlagen 0,00 21.868,00 0,00 41.580,00
B. Umlaufvermögen        
I. Vorräte 4.564,00   5.518,88  
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 34.942,80   36.763,27  
III. Wertpapiere 0,00 39.506,80 0,00 42.282,15
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 55.890,36 55.890,36 62.112,60 62.112,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.086,01 1.086,01 2.929,31 2.929,31
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.578,09 1.578,09 0,00 0,00
Summe Aktiva   119.929,26   148.904,06

PASSIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59   25.564,59  
II. Gewinn- und Verlustvortrag -14.537,51   -3.585,01  
III. Jahresfehlbetrag -12.605,17   -10.962,50  
nicht gedeckter Fehlbetrag 1.578,09 0,00   11.027,08
B. Rückstellungen 3.968,00 3.968,00 3.550,00 3.550,00
C. Verbindlichkeiten 115.961,26 115.961,26 134.326,98 134.326,98
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 75.338,20 / Vj: 72.494,83        
- davon aus Steuern EUR 4.878,96 / Vj: 4.584,95        
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.026,82 / Vj: 945,17        
- davon gegen Gesellschafter EUR 19.429,24 / Vj: 18.705,60        
Summe Passiva   119.929,26   148.904,06

Anhang

Grundsätzliches zum Jahrsabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Allgemeine Angaben

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wird vom Grundsatz der Unternehmensfortführung (going-concern-Prinzip gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Posten enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten vermindert um die Abschreibungen bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden linear nach Maßgabe der steuerrechtlichen Vorschriften vorgenommen.

Bei den Zugängen an geringwertigen Wirtschaftsgütern wurde von dem Bewertungswahlrecht nach § 6 Abs. 2 EStG Gebrauch gemacht und im Jahr der Anschaffung zugleich ein Abgang unterstellt.

Steuerliche Sonderabschreibungen gemäß § 7g Abs. 1, 2 EStG wurden im Berichtsjahr nicht in Anspruch genommenvorgenommen.

Die Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen wurden zu Anschaffungskosten einschließlich der Nebenkosten angesetzt. Skonti, Boni, Rabatte wurden mindernd berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten unter Berücksichtigung erkennbarer Risiken angesetzt.

Infolge des bis zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung vollständigen Zahlungseingangs der Forderungen waren keine Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigungen vorzunehmen.

Flüssige Mittel wurden zu Nennwerten ausgewiesen.

Zahlungen, die zu Aufwand in künftigen Zeiträumen führt, wurden zeitanteilig abgegrenzt und in einem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert.

Die Bildung der übrigen Rückstellungen (Steuerrückstellungen und Sonstige Rückstellungen) erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen passiviert.

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB und sonstige Verpflichtungen, Pfandrechte und Sicherheiten

Am Abschlussstichtag bestanden keine in der Bilanz nicht ausgewiesene Haftungsverhältnisse i.S.v. § 251 HGB.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren gemäß § 285 Nr. 1a HGB

Zum Abschlussstichtag sind keine zutreffenden Verbindlichkeiten vorhanden.

Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind gemäß § 285 Nr. 1b HGB

Zum Abschlussstichtag sind keine zutreffenden Verbindlichkeiten vorhanden.

Geschäftsführung

Als Geschäftsführer war im Berichtsjahr Herr Bernd Konieczny bestellt.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung wird der Gesellschafterversammlung vorschlagen, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

 

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