BHO Tekcan GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 212102
Eingetragen
9.3.1999
Branche
Garten- und LandschaftsbauErbringung von sonstigen gärtnerischen DienstleistungenArchitekturbüros für Garten- und Landschaftsgestaltung
Gegenstand
Garten- und Landschaftsbau sowie die Durchführung von Abbrucharbeiten, Pflasterarbeiten und Bordsteinarbeiten aller Art.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
57.14%
Hüseyin Tekcan
42.86%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

20.000 €
57.14%
Hüseyin Tekcan
15.000 €
42.86%

Konzern- und Jahresabschlüsse

BHO Tekcan GmbH Garten- und Landschaftsbau vertr. d. d. Ins.verwalter Dr. Volkhard Frenzel

Halle

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Umlaufvermögen 34.942,16 36.281,74
I. Vorräte 1,00 1,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.372,44 5.457,66
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 33.568,72 30.823,08
B. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 177.637,89 176.298,31
Bilanzsumme, Summe Aktiva 212.580,05 212.580,05

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 201.862,90 200.742,49
III. Jahresfehlbetrag 1.339,58 1.120,41
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 177.637,89 176.298,31
B. Rückstellungen 20.514,43 20.514,43
C. Verbindlichkeiten 192.065,62 192.065,62
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 192.065,62 192.065,62
Bilanzsumme, Summe Passiva 212.580,05 212.580,05

Anhang

zum Jahresabschluss per 31.12.2009

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2009 wurde nach den Rech-nungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung der steuer-rechtlichen Bilanzierungsvorschriften erstellt.

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach den Bestimmungen des § 266 HGB.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Gemäß § 267 HGB gehört die GmbH zu den kleinen Kapitalgesellschaften.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich Vornahme steuerlicher Maßnahmen

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Der Ansatz der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte mit dem Nominalbetrag.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden die erkennbaren Risiken berücksichtigt.

2.1  Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses

Sonstige Rückstellungen

Für die Erstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2009 und der Steuer-erklärungen wurde eine Rückstellung in Höhe von 1.500,00 EUR gebildet. 

Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2009 übernahm:

Geschäftsführer: Frau Jacqueline Koukema

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.372,44 EUR.

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 5.457,66 EUR.

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