Global
Sports IP GmbH
München
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2013
EUR |
31.12.2012
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
3.515,00 |
4.226,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
32,00 |
71,00 |
| II.
Sachanlagen |
3.483,00 |
4.155,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
68.450,26 |
97.796,16 |
| I.
Vorräte |
19.939,56 |
4.850,83 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
26.430,13 |
11.769,85 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
22.080,57 |
81.175,48 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
38.888,89 |
502,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
110.854,15 |
102.524,16 |
Passiva
|
|
31.12.2013
EUR |
31.12.2012
EUR |
| A.
Eigenkapital |
5.291,58 |
24.023,11 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
976,89 |
20.475,80 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
18.731,53 |
-19.498,91 |
| B.
Rückstellungen |
4.428,00 |
2.928,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
81.690,13 |
75.573,05 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
81.690,13 |
75.573,05 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
19.444,44 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
110.854,15 |
102.524,16 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss der Global Sports IP GmbH wurde
auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren
die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in
der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang
ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der
Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung
gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Dabei
wurden folgende Nutzungsdauern zugrunde gelegt:
Technische Anlagen und Maschinen : 5 bis 10 Jahre.
Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung : 3 bis 10 Jahre.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Grundlagen für die Umrechnung von
Fremdwährungsposten in Euro
Der Jahresabschluss enthält auf fremde
Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet
wurden.
Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder
Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am
Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des
Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei
Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Sonstige Angaben
Gewinnverwendung
Im Geschäftsjahr wurde keine
Gewinnausschüttung beschlossen.
Das Geschäftsjahr 2013 wurde mit einem
Jahresfehlbetrag von Euro -18.731,53beendet. Dieser
Jahresfehlbetrag wird zusammen mit dem Verlustvortrag von
Euro -976,89 auf neue Rechnung zum 1. Januar 2014
vorgetragen.
Die Sonstigen Verbindlichkeiten enthalten
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in
Höhe von Euro 9.872,84 (Vorjahr Euro 11.970,13). Diese
Verbindlichkeiten sind gleichzeitig Verbindlichkeiten
gegenüber Geschäftsführern aus laufendem
Verrechnungsverkehr.
Name des Geschäftsführers
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte des Unternehmens von Herrn Jason
Franz geführt.
Außer dem Geschäftsführer waren im
Geschäftsjahr keine weiteren Organe bestellt.
München, den 20. Mai 2014
Jason Franz
Geschäftsführer
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.05.2014 festgestellt.
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