Sossna GmbH
Fürst-Leopold-Allee 96, 46284 Dorsten, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Finanzübersicht
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Susanne Soßna seit 2.4.2003 | Geschäftsführer |
Dieter Ingenieur Sossna seit 30.10.2002 | Geschäftsführer |
Anna Sossna seit 30.10.2002 | Prokura |
Wirtschaftlich BerechtigteBeta
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
Identifizierte Personen (2)
| Name | Anteil |
|---|---|
| 80.00% | |
| 20.00% |
GesellschafterBeta
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
2 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Bilanzkonten
Bilanzkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Sossna GmbHDorstenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023Bilanz
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt. Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die sonstigen Vermögensgegenstände und liquiden Mittel wurden mit ihrem jeweiligen Nennwert angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Umrechnung von Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten in fremder Währung erfolgte mit dem Devisenkassamittelkurs. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. Angaben zur Bilanz Gegenüber Gesellschaftern bestehen insgesamt Forderungen in Höhe von 719.365,16 EUR (Vorjahr: 784.488,61 EUR). Diese sind in den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen. Das gezeichnete Kapital beträgt 125.000,00 EUR. Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 578.688,98 EUR (Vorjahr: 658.265,16 EUR). Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 609.606,38 EUR (Vorjahr: 719.365,16 EUR). Die Forderungen haben wie im Vorjahr eine Laufzeit von bis zu einem Jahr und sind unbesichert. Angabe zu Verbindlichkeiten mit Restlaufzeitvermerken Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 990.979,59 EUR (Vorjahr: 346.684,55 EUR). Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 71.610,34 EUR (Vorjahr: 75.539,18 EUR). Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 722,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR). Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 146.570,00 EUR sonstige finanzielle Verpflichtungen. Sämtliche Verbindlichkeiten sind unbesichert und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Hiervon ausgenommen ist ein Betrag in Höhe von 75.539,18 EUR mit einer Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt. Erträge aus der Währungsumrechnung sind in Höhe von 68.462,88 EUR (Vorjahr: 62.123,75 EUR) in den sonstigen betrieblichen Erträgen enthalten. Aufwendungen aus der Währungsumrechnung sind in Höhe von 38.294,22 EUR (Vorjahr: 42.225,91 EUR) in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten. Erträge und Aufwendungen aus der Währungsumrechnung Aus der Währungsumrechnung ergaben sich Erträge in Höhe von 35.591,60 EUR (Vorjahr: 68.462,88 EUR). Aus der Währungsumrechnung ergaben sich Aufwendungen in Höhe von 44.694,15 EUR (Vorjahr: 39.294,22 EUR). Sonstige Angaben Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 8,5. Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung von Herrn Dr. Dieter Sossna, Dorsten und Frau Sussane Sossna, Dorsten, wahrgenommen. Unterschrift der Geschäftsführung
Dorsten, 31. Juli 2024
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
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