Stegmeier GmbHLiquidiert

Ort 6, 83324 Ruhpolding, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Traunstein HRB 16848
Eingetragen
26.1.2006
Branche
Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und WohnungenVermietung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen
Gegenstand
Betrieb des Gasthofes mit Hotel Ortnerhof in Ruhpolding Ort 6, in Pacht.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Stegmeier GmbH

Ruhpolding

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 100.004,00 95.308,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.678,00 4.056,00
II. Sachanlagen 97.458,00 90.384,00
III. Finanzanlagen 868,00 868,00
B. Umlaufvermögen 367.171,61 271.221,64
I. Vorräte 101.344,45 95.799,34
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, offen abgesetzt 66.590,19 70.685,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 261.160,37 168.844,08
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.666,79 6.578,22
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.277,83 13.783,48
Bilanzsumme, Summe Aktiva 473.453,44 380.313,12

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 72.606,68 15.369,81
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Bilanzgewinn 60.106,68 2.869,81
davon Gewinnvortrag 2.869,81 314,83
B. Rückstellungen 1.500,00 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 399.346,76 363.443,31
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 382.972,97 343.746,42
Bilanzsumme, Summe Passiva 473.453,44 380.313,12

Anhang


 


I. Angaben zu den Bilanzierungs-, Bewertungs- und Ausweismethoden


Die Aufstellung des Jahresabschlusses der Stegmeier GmbH erfolgt nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


ANLAGEVERMÖGEN

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen aktiviert.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit es abnutzbar ist, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen angesetzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis einschließlich 150 € werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten oder mit dem am Abschlussstichtag beizulegenden Wert bilanziert.


UMLAUFVERMÖGEN


  a) Vorräte

Die erworbenen Vorräte werden zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Die selbsterstellten Vorräte (unfertige und fertige Erzeugnisse) sind zu Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt. In den Herstellungskosten sind neben den Material-, Fertigungseinzelkosten auch auf den Fertigungsprozess entfallende Material- und Fertigungsgemeinkosten und Abschreibungen enthalten. Daneben sind Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie die freiwilligen sozialen Aufwendungen berücksichtigt. Fremdkapitalkosten werden nicht einbezogen.


  b) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden mit dem Nennbetrag angesetzt. Für erkennbare Risiken werden angemessene Wertberichtigungen gebildet. Zur Abdeckung des allgemeinen Kredit- und Zinsrisikos wird ein pauschaler Abwertungsbetrag in Höhe des Erfahrungswertes der Forderungsausfälle der Vorjahre berücksichtigt. Forderungen mit einer Laufzeit über ein Jahr werden auf den Barwert abgezinst.

Andere Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag oder mit dem am Stichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt.


  c) Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel werden zum Nominalwert bilanziert.


RÜCKSTELLUNGEN

  a) Sonstige Rückstellungen

Die übrigen sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in angemessener Höhe. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen wurden berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit einem fristenkongruenten Marktzinssatz abgezinst. Es werden die von der Deutschen Bundesbank ermittelten Zinssätze herangezogen.
Erträge und Aufwendungen aus der Ab- bzw. Aufzinsung von Rückstellungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung gesondert unter dem Posten "sonstige Zinsen und ähnliche Erträge" bzw. "Zinsen und ähnliche Aufwendungen" erfasst.


VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

 
II. Erläuterungen zur Bilanz


ANLAGEVERMÖGEN

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2012 ist in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen 36.595,34 €. Hierin enthalten sind Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von 0,00.



FLÜSSIGE MITTEL

Die liquiden Mittel umfassen Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 4.666,79 €.



RÜCKSTELLUNGEN

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

 

III. Sonstige Angaben

Ausschüttungssperre

Im Geschäftsjahr existieren keine ausschüttungsgesperrten Teile des Jahresergebnisses oder der Rücklagen.


Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:                                                           Theodor Stegmeier jun.
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.08.2013 festgestellt.

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