Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 56906
Eingetragen
10.1.2006
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtSonstige Überlassung von ArbeitskräftenVermittlung von Arbeitskräften
Gegenstand
die Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Verkaufsförderungsmaßnahmen aller Art sowie die Gestellung und Überlassung von Arbeitnehmern sowie Personal

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Melanie Kapphahn
seit 29.1.2026
Prokura
Nina Jasmin Lungerich
seit 10.1.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Köln
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Baker & Pommeroy GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.2023

AKTIVA

Berichtsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1,00 1,00 1,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 16.203,00 16.203,00 2.804,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 254.949,28 247.735,56
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 625.785,25 597.203,28
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 553.301,25 (Vorjahr: EUR 536.365,18)
3. sonstige Vermögensgegenstände 670.513,85 273.805,57
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 962,81 (Vorjahr: EUR 962,81) 1.551.248,38
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 62.566,94 116.646,17
Summe AKTIVA 1.630.019,32 1.238.195,58

PASSIVA

Berichtsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 41.392,63 23.494,12
III. Jahresüberschuss 44.525,09 17.898,51
Summe Eigenkapital 110.917,72 66.392,63
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 77.120,69 69.327,69
2. sonstige Rückstellungen 21.074,65 98.195,34 22.241,30
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 882.968,85 587.596,51
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 882.968,85 (Vorjahr: EUR 587.596,51)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 369.361,67 361.650,83
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 346.091,52 (Vorjahr: EUR 336.940,73)
3. sonstige Verbindlichkeiten 167.325,82 128.486,66
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 167.325,82 (Vorjahr: EUR 128.486,66) 1.419.656,34
D. Passive Rechnungsabgrenzungsposten
1. sonstige RAP 1.249,92 1.249,92 2.499,96
Summe PASSIVA 1.630.019,32 1.238.195,58

ANHANG

1. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die steuerlich zulässigen Abschreibungen angesetzt. Bei Zugängen von beweglichen Anlagegegenstände in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres wird grundsätzlich die volle Jahresrate, bei Zugängen in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres die halbe Jahresrate verrechnet.

Für Wirtschaftsgüter unter 1.000,00 € gemäß § 6 Il a EStG wurde ein Sammelposten gebildet, der über fünf Jahre abgeschrieben wird. Wirtschaftsgüter mit Anschaffung- / Herstellungskosten unter 150,00 € werden gemäß § 6 II EStG als Betriebsausgaben abgesetzt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

2. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem Anlagespiegel zu entnehmen.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 614.139,35 € (Vorjahr: 597.203,28 €) enthalten. Diese wurden mit 3 % verzinst.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegenüber der Gesellschafterin Unternehmen in Höhe von 3.244,89 € (Vorjahr: 2.418,91 €) enthalten. Diese wurden mit 3 % verzinst.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 381.007,57 € (Vorjahr: 361.650,83 €) enthalten. Diese wurden mit 3 % verzinst.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Rückstellungen für am Bilanzstichtag ausstehende Rechnungen sowie die Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses sowie der Steuererklärungen.

3. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

4. SONSTIGE ANGABEN

Im laufenden Geschäftsjahr waren durchschnittlich 390 Angestellte beschäftigt

Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht Köln unter der Nummer HRB 56906 eingetragen.

Gesamtvertretungsberechtigter Geschäftsführer im Geschäftsjahr war Frau Nina Lungerich.

 

Köln, im Mai 2025

Geschäftsführer

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