Contel Hotelgesellschaft mbHLiquidiert

56073 Koblenz, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Koblenz HRB 6020
Eingetragen
6.8.1998
Branche
Architekturbüros für HochbauArchitekturbüros für Orts-, Regional- und LandesplanungBüros für Innenarchitektur
Gegenstand
die Planung, Einrichtung und Bewirtschaftung von Restaurants, Hotels und Büros sowie die Ausführung von Bauarbeiten im Zusammenhang mit den obigen Tätigkeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Ina Brigitte Haag
seit 11.7.2012
Geschäftsführer
Steven Haag
seit 11.7.2012
Prokura

Konzern- und Jahresabschlüsse

Contel Hotelgesellschaft mbH

Koblenz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 911.907,00 989.739,00
I. Sachanlagen 911.907,00 989.739,00
B. Umlaufvermögen 2.190.031,59 2.101.451,30
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.992.137,96 1.817.610,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 197.893,63 283.841,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.358,57 5.054,38
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 12.662,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 3.109.297,16 3.108.906,68

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 2.971.099,79 2.747.639,77
I. gezeichnetes Kapital 30.677,51 30.677,51
II. Bilanzgewinn 2.940.422,28 2.716.962,26
B. Rückstellungen 77.686,64 295.089,11
C. Verbindlichkeiten 58.915,42 64.399,84
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.595,31 1.777,96
Bilanzsumme, Summe Passiva 3.109.297,16 3.108.906,68

Anhang

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellungen betragen EUR 215.743,00.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
EUR
Ausleihungen
0,00
Forderungen
178.672,80
Verbindlichkeiten
0,00


Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Pensionsrückstellungen

Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde das Anwartschaftsbarwertverfahren angewendet.

Für die Berechnungen wurden folgende Annahmen getroffen:
  

Zinssatz
4,53
%
Rententrend
2,00
%
zugrunde gelegte Sterbetafel
Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Heubeck
 


Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:
  

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden
EUR
Erfüllungsbetrag der Schulden
215.743,00
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte
215.706,00
verrechnete Aufwendungen
35.606,41
verrechnete Erträge
30.189,00


Zur Bestimmung des Zeitwertes mit Hilfe allgemein anerkannter Bewertungsmethoden wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt:

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 1.811.964,57 (Vorjahr: EUR 1.794.342,57).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 25.990,56 (Vorjahr: EUR 27.057,06).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Ina
Haag
ausgeübter Beruf:
Kauffrau


Unterschrift der Geschäftsführung
  

Koblenz
30.11.2015
 
Ort
Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.11.2015 festgestellt.

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