Walter Wenzel GmbHLiquidiert

97833 Frammersbach, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Würzburg HRB 1091
Eingetragen
8.5.1978
Branche
Herstellung von Arbeits- und BerufsbekleidungGroßhandel mit BekleidungHerstellung von Oberbekleidung für Damen und Mädchen
Gegenstand
ist die Fertigung und der Vertrieb von Oberbekleidung aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Peter Wenzel
seit 13.1.2012
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

49000
98.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Walter Wenzel GmbH

Frammersbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 20.12.2011

Bilanz

Aktiva

20.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 58,13 64,63
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 0,50
II. Sachanlagen 6,50 13,00
III. Finanzanlagen 51,13 51,13
B. Umlaufvermögen 36.414,51 35.165,46
I. Vorräte 1.000,00 1.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 35.414,51 33.267,96
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 897,50
Bilanzsumme, Summe Aktiva 36.472,64 35.230,09

Passiva

20.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 28.635,33 28.978,97
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.782,30 -12.782,30
2. eingefordertes Kapital 12.782,29 12.782,29
II. Kapitalrücklage 5.112,92 5.112,92
III. Gewinnvortrag 10.437,76 14.023,83
IV. Jahresüberschuss 302,36 -2.940,07
B. Rückstellungen 3.898,70 3.988,73
C. Verbindlichkeiten 3.938,61 2.262,39
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 3.938,61 2.262,39
Bilanzsumme, Summe Passiva 36.472,64 35.230,09

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Walter Wenzel GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden teilweise in Anspruch genommen.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:
-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten
-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
-  Ausleihungen zum Nennwert
-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert
-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Sonstige Pflichtangaben
Am 21.Dezember 2011 wurde die Liquidation der Gesellschaft beschlossen. Das Liquidationsverfahren dauert an.

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalt
Euro
Ausleihungen
31.777,23
Verbindlichkeiten
0,00



Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Peter Wenzel
ausgeübter Beruf:
Kaufmann


  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.06.2012 festgestellt.

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