AMANUSA GmbHLiquidiert

64846 Groß-Zimmern, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Darmstadt HRB 33453
Eingetragen
1.8.2006
Branche
BeteiligungsgesellschaftenBetrieb von SportanlagenManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
Ist der Betrieb von Fitness- und Wellnessanlagen. Ferner hat die Gesellschaft die Beteiligung an anderen Unternehmen mit einem verwandten Unternehmenszweck sowie deren Geschäftsführung unter Übernahme der unbeschränkten Haftung zum Gegenstand.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Beteiligungen

Konzern- und Jahresabschlüsse

AMANUSA GmbH

Groß-Zimmern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 276.352,00 147.922,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.786,00 2.584,00
II. Sachanlagen 273.641,00 131.889,50
III. Finanzanlagen 925,00 13.449,00
B. Umlaufvermögen 277.834,07 369.897,07
I. Vorräte 3.066,27 3.728,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 267.189,89 363.599,43
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.577,91 2.569,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten 22.075,26 5.597,18
Bilanzsumme, Summe Aktiva 576.261,33 523.416,75

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 122.181,18 181.102,07
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 156.102,07 63.270,52
III. Jahresfehlbetrag 58.920,89 -92.831,55
B. Rückstellungen 77.826,00 85.393,00
C. Verbindlichkeiten 375.077,11 255.983,64
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 228.388,74 248.291,79
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 146.688,37 7.691,85
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.177,04 938,04
Bilanzsumme, Summe Passiva 576.261,33 523.416,75

Anhang


 
I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die AMANUSA GmbH hat ihren Sitz in Groß-Zimmern. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HR B 33453 eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 HGB. Von den ihr eingeräumten Erleichterungen wurde Gebrauch gemacht.

Dem vorliegenden Jahresabschluss wurden erstmalig die Größenklassen, die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung, die Neudefinition der Umsatzerlöse sowie weitere Gesetzesvorgaben in der Fassung des Bilanzrichtlinieumsetzungsgesetzes (BilRUG) zu Grunde gelegt.

Durch die erstmalige Anwendung des BilRUG ergeben sich keine Abweichungen in der Zuordnung von Geschäftsvorfällen gegenüber dem Vorjahresausweis.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. 

Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410 € (geringwertige Wirtschaftsgüter) wurden im Zugangsjahr vollständig abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Vorräte wurden grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. zu niedrigeren Tageswerten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert oder dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Die liquiden Mittel wurden zum Nominalwert angesetzt.

In den aktiven Rechnungsabgrenzungen werden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag passiviert.

In den passiven Rechnungsabgrenzungen werden Einnahmen vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen in Höhe von 201.817,83 € (Vorjahr 305.237,47 €) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und in Höhe von 4.259,33 € (Vorjahr 80,00 €) sonstige Forderungen.

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind solche gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 1.952,00 € (Vorjahr: 952,00 €) enthalten.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen in Höhe von 50.743,63 € (Vorjahr 2.386,17 €) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und in Höhe von 5.223,21 € (Vorjahr 10.797,69 €) sonstige Verbindlichkeiten.

In den Verbindlichkeiten sind solche gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 5.389,73 € (Vorjahr: 0,00 €) enthalten.

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3a HGB aus Mietverträgen in Höhe von 2.526 T€ sowie aus Leasingverträgen in Höhe von 81,1 T€.

V. Sonstige Angaben

Im vorliegenden Geschäftsjahr waren im Jahresdurchschnitt insgesamt 19 Arbeitnehmer beschäftigt.

Groß-Zimmern, 12. März 2018

Christian Phillippovitsch
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.03.2018 festgestellt.

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