Nikkel
GmbH
Welver
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital |
0,00 |
4.500,00 |
| davon
eingefordert |
0,00 |
4.500,00 |
| B.
Anlagevermögen |
12.528,00 |
15.868,00 |
| I.
Sachanlagen |
12.528,00 |
15.868,00 |
| C.
Umlaufvermögen |
37.375,86 |
42.865,65 |
| I.
Vorräte |
15.585,00 |
25.110,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
19.952,77 |
1.624,45 |
| 1.
eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen |
4.500,00 |
0,00 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
1.838,09 |
16.131,20 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
49.903,86 |
63.233,65 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
9.682,38 |
21.568,24 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
3.431,76 |
1.693,68 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
11.885,86 |
1.738,08 |
| B.
Verbindlichkeiten |
40.221,48 |
41.665,41 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
40.221,48 |
41.665,41 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
49.903,86 |
63.233,65 |
Anhang
Allgemeine Angaben und Erläuterungen
Größenklasse der Gesellschaft
Die Gesellschaft ist eine kleine Gesellschaft im
Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.
Gemäß § 326 HGB wird
zulässigerweise nur die Bilanz und der Anhang
eingereicht. Angaben betreffend der Gewinn- und
Verlustrechnung sind nicht enthalten.
Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses
Der Jahresabschluss wurde wie in den Vorjahren nach
den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches unter
Berücksichtigung der ergänzenden steuerlichen
Vorschriften erstellt.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Das
Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten vermindert Um die steuerlich
zulässigen Abschreibungen angesetzt.
Geringwertige Wirtschaftsgüter werden
gemäss § 6 Absatz 2 EStG im Jahr des Zugangs voll
abgeschrieben.
Die
Finanzanlagen sind mit ihren Anschaffungskosten
angesetzt.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie
sonstige Vermögensgegenstände werden zum
Nennwert vermindert Um Wertberichtigungen und unter
Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.
Die
flüssigen Mittel werden zum Nennwert angesetzt.
Die
sonstigen Rückstellungen berücksichtigen
alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.
Die
Verbindlichkeiten sind mit ihrem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Angaben zur Bilanz
Die sonstigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von
mehr als einem Jahr betragen 0,00 €.
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem
Jahr betragen 21.160,03 €.
Erhaltene Anzahlungen mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr betragen 14.331,90€.
Die Sonstigen Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen 4.729,55 €.
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als
fünf Jahren bestehen nicht.
Sonstige Angaben
Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2011
war Thomas Kleine-Krabbe.
Soest, Dezember 2012
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.12.2012 festgestellt.
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