Nexialis GmbHLiquidiert

73054 Eislingen/Fils, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 534113
Eingetragen
3.3.2006
Branche
Einzelhandel mit TelekommunikationsgerätenGroßhandel mit elektronischen Bauteilen und TelekommunikationsgerätenGroßhandel mit Werkzeugmaschinen
Gegenstand
Projektmanagement und Handel mit Kommunikationstechnik.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Nexialis GmbH

Eislingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 3.208,00 5.738,00
I. Sachanlagen 3.208,00 5.738,00
B. Umlaufvermögen 98.963,61 94.697,96
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 75.287,27 83.475,08
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 23.676,34 11.222,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten 46,00 46,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 102.217,61 100.481,96

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 79.597,30 82.110,89
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 57.110,89 50.812,59
III. Jahresfehlbetrag 2.513,59 -6.298,30
B. Rückstellungen 10.325,91 10.238,30
C. Verbindlichkeiten 12.294,40 8.132,77
Bilanzsumme, Summe Passiva 102.217,61 100.481,96

Anhang

1.1             Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss


Der Jahresabschluss der Firma Nexialis GmbH wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.
Die Bilanz wurde nach den Vorschriften der §§ 266 ff. HGB in Kontoform aufgestellt.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, wurden insgesamt im Anhang aufgeführt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


1.2             Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist.
Die Posten der Aktivseite wurden nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Jahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.
Es wurde vorsichtig bewertet, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung bekannt wurden.
Gewinne wurden nur berücksichtigt, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.
Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:
Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten. Abschreibungen werden nach den steuerlichen Möglichkeiten planmäßig vorgenommen, nach Maßgabe der branchenüblichen Nutzungs-dauer überwiegend linear.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Berücksichtigung angemessener Abschläge für alle erkennbaren Risiken in Ansatz gebracht. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch Pauschalwertberichtigungen ausreichend Rechnung getragen.
 
Die Steuerrückstellungen, sowie die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungs-beträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.


 

1.3             Angaben zur Bilanz
1.3.1      Forderungen


Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt EUR 44.040,05 (im Vorjahr EUR 44.040,05). Der Betrag der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von mehr als einem Jahr beträgt EUR 49.106,31 (im Vorjahr EUR 41.985,97).


1.3.2      Verbindlichkeiten


Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr liegen in Höhe von EUR 12.294,40 (im Vorjahr EUR 8.132,77) vor. Die mittelfristigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren betragen EUR 0,00 (im Vorjahr EUR 0,00). Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (im Vorjahr EUR 0,00).


1.4             Sonstige Angaben
1.4.1      Sicherheiten


Es bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte aus dem Erwerb von Waren.
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00.


1.4.2      Haftungsverhältnisse


Am Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB, die nicht in der Bilanz ausgewiesen wurden.


1.5             Pflichtangaben


Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch folgende Personen geführt:
Herr Hans-Dieter Hehrer
Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
Die Gesellschaft besaß am Bilanzstichtag gegenüber ihrem Gesellschafter eine Forderung aus Vorschüssen in Höhe von EUR 879,20 (im Vorjahr EUR 177,51).


1.6             Feststellung des Jahresabschlusses

 
Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 05. April 2013
   
Eislingen, 05. April 2013
   
Hans-Dieter Hehrer
Geschäftsführer

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