UNICON Management Systeme GmbHLiquidiert

88709 Meersburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Freiburg HRB 580487
Eingetragen
15.7.1982
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenBeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz
Gegenstand
Die Beratung und das Training von Firmen und Verwaltungen im Bereich des effizienten Managements, der Betrieb eines Verlages sowie die Vermietung und Verwaltung von der Gesellschaft gehörenden Immobilien. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Rechtshandlungen befugt, die ihrer Hauptaufgabe zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten, andere ihr ähnliche Unternehmen zu erwerben oder sich an anderen Unternehmen zu beteiligen.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Bernt Högsdal
50.00%
Irmtraut Albert
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Bernt Högsdal
13.000 €
50.00%
Irmtraut Albert
13.000 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

UNICON Management Systeme GmbH

Meersburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 608.348,57 619.248,94
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 507.709,51 518.677,01
III. Finanzanlagen 100.638,06 100.570,93
B. Umlaufvermögen 155.850,40 222.476,27
I. Vorräte 2.919,16 3.251,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 11.139,77 15.159,03
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 141.791,47 204.066,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten 188,86 291,27
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 41.027,04
Bilanzsumme, Summe Aktiva 764.387,83 883.043,52

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 20.458,64 0,00
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Verlustvortrag 67.027,04 32.276,54
III. Jahresüberschuss 61.485,68 -34.750,50
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 41.027,04
B. Rückstellungen 737.282,00 873.673,00
C. Verbindlichkeiten 6.309,66 9.015,52
D. Rechnungsabgrenzungsposten 337,53 355,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 764.387,83 883.043,52

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der UNICON Management Systeme GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Die neuen Vorschriften zur Rechnungslegung durch das BilMoG waren für das Geschäftsjahr, beginnend zum 01.01.2010, anzuwenden.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bis einschließlich dem Jahr 2007 wurden Geringwertige Wirtschaftsgüter bis € 410,00 im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Bei Vermögensgegenständen, deren Anschaffungskosten im Einzelfall € 150,00 nicht übersteigen, werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von € 150,00 bis € 1.000,00 wurde gemäß § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet. Dieser Sammelposten wird auf 5 Jahre abgeschrieben. Bei den übrigen Vermögensgegenständen erfolgt die Abschreibung im Jahr des Zugangs nach Monaten.

Bei den übrigen Vermögensgegenständen erfolgt die Abschreibung im Jahr des Zugangs nach Monaten.

Gebraucht erworbene Gegenstände werden auf eine entsprechend kürzere Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die Finanzanlagen, Wertpapiere, wurden zu den Anschaffungkosten, ggf. um die Abschreibung auf den niedriegeren beizugehend Wert, bilanziert

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen sind zum Nominalwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, wobei sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum im folgenden Wirtschaftsjahr darstellen.

Das Eigenkapital umfasst das gezeichnete Kapital sowie dien Bilanzverlust.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Rückstellungen sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeitenspiegel

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung von Herrn Prof. Dr. Bernt Högsdal und Frau Irmtraud Albert wahrgenommen.

 

Meersburg, den 24. November 2011

gez.: Prof. Dr. Bernt Högsdal

gez.: Irmtraut Albert

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 25.11.2011 festgestellt.

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