SHS Handels GesmbHLiquidiert

88131 Lindau (Bodensee), DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Kempten HRB 6936
Eingetragen
6.9.1999
Branche
Großhandel mit Installationsbedarf für Gas, Wasser und HeizungWärme- und KältehandelGroßhandel mit Sanitärkeramik
Gegenstand
Der Handel mit Heizungs-, Sanitär- und Solarartikeln.

Historie

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Management

NameRolle
Peter Buhmann
seit 22.1.2019
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
33.33%
33.33%

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Reitergasse 2, A-6971 Hard
8.500 €
33.33%
Rauholzstraße 27, A-6971 Hard
8.500 €
33.33%

Konzern- und Jahresabschlüsse

SHS Handels GesmbH

Lindau (B)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Umlaufvermögen 1.073.672,72 984.881,02
I. Vorräte 0,00 95.226,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 890.014,42 845.464,29
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 1.697,35
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 183.658,30 44.190,73
B. Rechnungsabgrenzungsposten 40,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.073.712,72 984.881,02

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 524.050,03 299.403,92
I. gezeichnetes Kapital 25.500,00 25.500,00
II. Gewinnvortrag 273.903,92 236.455,61
III. Jahresüberschuss 224.646,11 37.448,31
B. Rückstellungen 125.214,55 12.256,59
C. Verbindlichkeiten 424.448,14 673.220,51
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 424.448,14 673.220,51
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.073.712,72 984.881,02

7. Anhang

7.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Allgemeines

Der Jahresabschluss der SHS Handels GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. § 267 Abs. 1 HGB. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 264 I S.4, 267, 274a, 276, 288 I HGB Gebrauch gemacht.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Im Jahresabschluss sind keine Posten enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

7.2 Erläuterungen zur Bilanz

Umlaufvermögen

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten 0,00 EUR Forderungen gegen Gesellschafter. Es handelt sich dabei um Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert zum Vorjahr EUR 25.500,00

Saldierungen von Aktiv- und Passivposten sowie von Aufwendungen mit Erträgen und Lasten mit Rechten wurden nicht durchgeführt.

Verbindlichkeiten und ihre Fristigkeiten

Verbindlichkeitenspiegel

    davon mit einer Restlaufzeit
Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2013 Gesamtbetrag
T€
kleiner 1 J.
T€
1 bis 5 J.
T€
größer 5 J.
T€
aus Lieferungen und Leistungen 401,6 401,6 0,0 0,0
sonstige Verbindlichkeiten 22,9 22,9 0,0 0,0
Summe 424,5 424,5 0,0 0,0

Aufgrund der Befreiungsvorschrift des § 288 Abs. 1 HGB wird auf die Angaben zu latenten Steuern nach § 285 Nr. 29 HGB verzichtet.

7.3 Sonstiges

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Betrag
in €
2013 2012 2011
Bilanzsumme 1.073.712,72 984.881,02 937.553,05
Anzahl der Arbeitnehmer 2 2 2

Geschäftsführung

Geschäftsführer/Vorsitzender, Ort: Peter Buhmann, Hard

Geschäftsführer/Vorsitzender, Ort: Günter Buhmann, Hard

Eine Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2012 sowie der anderen notwendigen Unterlagen ist erfolgt.

Haftungsverhältnisse § 251 HGB

Eventualverbindlichkeiten im Sinne des § 251 HGB lagen auskunftsgemäß am Bilanzstichtag keine vor.

sonstige Berichtsbestandteile

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Lindau, den 30.06.2014

Peter Buhmann

Günter Buhmann

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 03.06.2014 festgestellt.

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