Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 22238
Eingetragen
29.8.2001
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieEntwicklung und Programmierung von Anwendungssoftware
Gegenstand
Die Planung, Entwicklung und der Vertrieb von Softwarelösungen sowie die Erbringung von Beratungs- und Dienstleistungen zur Einführung, Erweiterung oder Veränderung von IT-Systemen.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Hanspeter Knoll
Vorsteigstraße 26, 70193 Stuttgart
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Solvact GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2012 bis zum 30.06.2013

Bilanz

Aktiva

30.6.2013
EUR
30.6.2012
EUR
A. Anlagevermögen 49.819,00 14.664,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.118,00 580,00
II. Sachanlagen 47.701,00 14.084,00
B. Umlaufvermögen 302.011,93 294.532,11
I. Vorräte 15.000,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 67.388,94 79.697,93
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 219.622,99 214.834,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.226,00 411,34
Bilanzsumme, Summe Aktiva 354.056,93 309.607,45

Passiva

30.6.2013
EUR
30.6.2012
EUR
A. Eigenkapital 223.206,86 209.409,97
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 184.409,97 117.930,26
III. Jahresüberschuss 13.796,89 66.479,71
B. Rückstellungen 91.254,00 74.593,00
C. Verbindlichkeiten 39.596,07 25.604,48
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 39.596,07 25.604,48
Bilanzsumme, Summe Passiva 354.056,93 309.607,45

Anhang



1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 30.06.2013 der Firma SolvAct GmbH wird wie im Vorjahr nach den Vorschriften des Bilanz­rechts­modernisierungsgesetzes vom 25.05.2009 er­stellt.

1.1 Größenmerkmale

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapital­gesell­schaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schluss­bilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein, so dass die Bilanzkontinuität ge­wahrt wurde.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wird von der Fortführung der Unter­nehmer­tätigkeit ausgegangen. Dem stehen auch tatsächliche und rechtliche Gegeben­heiten nicht ent­gegen, soweit dies bei Bilanz­erstellung er­sicht­lich war.

Die Aktiv- und Passivposten sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden.

Die Bewertung erfolgt unter Beachtung kaufmännischer Vorsichtsprinzipien. Insbesondere sind alle erkennbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berück­sichtigt. Gewinne sind berück­sichtigt worden, soweit sie am Abschluss­stich­tag realisiert waren.

2.1.1 Aktiva

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten ver­mindert um die planmäßigen linearen Abschreibungen bewertet. Als Nutzungsdauer wird bei Soft­ware drei Jahre unterstellt.

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet. Die Abschreibung wird linear, der voraussichtlichen betrieblichen Nutzungsdauer entsprechend, vorgenommen. Nur die Zugänge vor 2011 werden - soweit steuerlich zulässig und es dem tatsächlichen Wert­verzehr entspricht - degressiv abge­schrieben.

Für die Zugänge wird die Abschreibung zeitanteilig angesetzt.

Für die Geringwertigen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden, aufgrund der unter­ge­ordneten Bedeutung, die Ver­ein­fachungs­regelungen des § 6 Abs. 2 und 2a EStG auch für den handels­rechtlichen Jahresabschluss in An­spruch ge­nommen.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nominalwerten ange­setzt. Alle erkennbaren Risiken werden durch Einzel­wert­be­rich­ti­gungen berücksichtigt. Dem all­ge­meinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschal­wert­berich­ti­gung an­ge­messen Rechnung ge­tragen.

Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nominalwert angesetzt.

2.1.2 Passiva

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlich­keiten gem. § 249 Abs. 1 HGB. Sie sind mit den nach vernünftiger kaufmännischer Beur­teilung not­wendigen Erfüllungsbeträgen (d.h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preis­steiger­ungen) an­ge­setzt. Gegebenenfalls erfolgt eine restlaufzeit­abhängige Abzinsung gem. § 253 Abs. 2 HGB.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

3. Sonstige Angaben

3.1 Namen der Geschäftsführer

Geschäftsführer war während des ganzen Geschäftsjahres 2012/2013

Herr Hanspeter Knoll

3.2 Unterschrift der Geschäftsführung

Stuttgart, den 26.06.2014
 

(gez.) Hanspeter Knoll
 
 
 
  
 
  
(Geschäftsführer)
 
 
 
 
 
 

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.7.2012 - 30.6.2013

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 373,56 EUR.

1.7.2011 - 30.6.2012

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 373,56 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.06.2014 festgestellt.

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