Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 97347
Eingetragen
30.8.2013
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtErbringung von sonstigen InformationsdienstleistungenManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
das Betreiben eines Kundeninformationscenters und die Kundenberatung zur Abwehr rechtswidrig zustande gekommener Verträge (jedoch mit Ausnahme solcher Geschäfte, die einer besonderen Genehmigung bedürfen). Ferner ist Gegenstand des Unternehmens die Vermittlung von Pauschalreisen und Veranstaltungspaketen einschließlich Nebenleistungen, jedoch nicht an Verbraucher.

Historie

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Management

NameRolle
Mehmet Taner Cümbüs
seit 30.8.2013
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Bad Nauheim
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Euro Dienst GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktivseite

31.12.2016
EUR
31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 137,00 687,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 16.530,00 21.166,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 920,00 0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände 3.097,83 4.017,83 3.658,64
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.926,80 17.958,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.093,29 1.952,30
SUMME AKTIVA 35.704,92 45.421,99

Passivseite

31.12.2016
EUR
31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen - 12.500,00 - 12.500,00
eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Jahresfehlbetrag - 12.392,27 - 231,20
III. Vortrag auf neue Rechnung 3.322,80 3.554,00
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen 2.400,00 2.400,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 13.892,58 17.966,70
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 13.892,58 (17.966,70)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.131,73 0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 2.131,73 (0,00)
3. sonstige Verbindlichkeiten 13.850,08 29.874,39 9.232,49
- davon aus Steuern in EUR: 7.005,88 (2.864,94)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 13.850,08 (9.232,49)
SUMME PASSIVA 35.704,92 45.421,99

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

Allgemeine Angaben

Die Euro Dienst GmbH hat ihren Sitz in Frankfurt am Main und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Frankfurt am Main (Reg.Nr. 97347).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Abschluss umfasst die Bilanz und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel, Rücklagenspiegel, Verbindlichkeitenspiegel).

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Anlagevermögen

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden nicht aktiviert.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßigen Abschreibungen, angesetzt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 4.017,83€ keine 3.658,54€ keine

Eigenkapital

Das Stammkapital von 25.000€ ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für verschiedene im Wirtschaftsjahr begründete, noch nicht fakturierte Fremdleistungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

31.12.2016 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 29.874,39€ 29.874,39€ keine keine

Von den Verbindlichkeiten sind insgesamt 13.892€ durch Sicherungsübereignung besichert, davon 13.892€ Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von 2.132€ ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen keine, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind:

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen 2 Mitarbeiter beschäftigt.

Gesamtbezüge

Die Gesamtbezüge der Geschäftsführung betragen 27T€.

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 31.12.2016 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Ergebnisverwendung

Das Geschäftsjahr zum 31.12.2016 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 12T€ ab. Nach Verrechnung mit dem Gewinnvortrag des Vorjahres (3T€) verbleibt ein Bilanzverlust in Höhe von 9T€. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzverlust in Höhe von 9,6T€ auf neue Rechnung vorzutragen.

Organe

Geschäftsführer der Gesellschaft ist:

 

Herr Taner Cümbüs, Kaufmann.

 

Frankfurt am Main, den 15.12.2017

Geschäftsführer

Anlagenentwicklung vom 01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

Bil. Pos. Fibu-Kto Anlagen-Nr. Bezeichnung AK/HK-Datum ND %-Satz AK/HK Beg. Wj
AK/HK Ende Wj
1230 25 Ähnliche Rechte und Werte 1.650,00
1.650,00
1230 entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.650,00
1.650,00
1300 320 Pkw 24.277,31
24.277,31
1300 420 Büroeinrichtung 1.103,66
1.103,66
1300 480 Geringwertige Wirtschaftsgüter 301,68
301,68
1300 485 Wirtschaftsgüter größer 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten) 958,81
958,81
1300 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 26.641,46
26.641,46
Gesamtsumme 28.291,46
28.291,46
Bil. Pos. Zugang Abgang
1230
1230
1300
1300
1300 1.192,39 1.192,39
1300
1300 1.192,39 1.192,39
1.192,39 1.192,39
Bil. Pos. Umbuchung Zuschreibung Abschr. Kum.
Abschr. Wj
RBW Ende Wj
RBW Vj
1230 1.513,00 137,00
550,00 687,00
1230 1.513,00 137,00
550,00 687,00
1300 8.429,31 15.848,00
4.046,00 19.894,00
1300 996,66 107,00
307,00 414,00
1300 300,68 1,00
1.283,39 92,00
1300 384,81 574,00
192,00 766,00
1300 10.111,46 16.530,00
5.828,39 21.166,00
11.624,46 16.667,00
6.378,39 21.853,00

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