Stammdaten

Register
Amtsgericht Bonn HRB 8408
Eingetragen
18.6.1999
Branche
Erbringung von ergotherapeutischen DienstleistungenErbringung von physiotherapeutischen Dienstleistungen (ohne Ergotherapie)Arztpraxen für Allgemeinmedizin
Gegenstand
Betrieb einer Praxis für Ergotherapie, ergotherapeutische Beratung und Behandlung

Historie

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Management

NameRolle
Heike Wagner
seit 13.5.2002
Geschäftsführer
Stephanie Birckmann
seit 13.5.2002
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Ergo Team GmbH

Bonn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 0,00 0,00
B. Anlagevermögen 0,00 0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00
3. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Sachanlagen 0,00 0,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00
2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00
III. Finanzanlagen 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Beteiligungen 0,00 0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00
6. sonstige Ausleihungen 0,00 0,00
C. Umlaufvermögen 4.770,31 4.545,26
I. Vorräte 130,00 130,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 130,00 130,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.292,60 3.432,87
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.269,27 3.409,54
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 23,33 23,33
III. Wertpapiere 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.347,71 982,39
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00
F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 4.770,31 4.545,26

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 6.321,49 7.193,97
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 21.582,70 21.582,70
1. gezeichnetes Kapital 10.788,26 10.788,26
2. Privatkonto (Einzelunternehmen) 0,00 0,00
3. variables Kapitalkonto (persönlich haftender Gesellschafter) 0,00 0,00
4. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 0,00
II. Kapitalrücklage 0,00 0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0,00 0,00
1. gesetzliche Rücklage 0,00 0,00
2. satzungsmäßige Rücklagen 0,00 0,00
3. andere Gewinnrücklagen 0,00 0,00
IV. Verlustvortrag 14.388,73 15.939,42
V. Jahresfehlbetrag 872,48 -1.550,69
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00
C. Rückstellungen 0,00 0,00
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 0,00
2. Steuerrückstellungen 0,00 0,00
3. sonstige Rückstellungen 0,00 0,00
D. Verbindlichkeiten -1.551,18 -2.648,71
1. Anleihen 0,00 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten -1.551,18 -2.648,71
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
F. Passive latente Steuern 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 4.770,31 4.545,26

Anhang

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Als Nutzungsdauer werden regelmäßig 3-10 Jahre zugrunde gelegt. Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen werden bei Gebäuden linear über eine Nutzungsdauer von 33 Jahren, bei beweglichen Anlagevermögen entweder degressiv oder linear vorgenommen. Die Nutzungsdauer bei technischen Anlagen und Maschinen beträgt 3-10 Jahre, bei anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3-10 Jahre. Bei einzelnen Positionen wurden Sonderabschreibungen im Rahmen der vorgesehen Möglichkeiten in Anspruch genommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Rahmen der maximal zulässigen Höchstwerte sofort abgeschrieben bzw. oberhalb von 150€ bzw. 400€ Wert in Sammelposten über 5 Jahre abgeschrieben. Die Werte der Vorjahresbilanz wurden unverändert übernommen. Vorräte werden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten unter Anwendung zulässiger Vereinfachungsverfahren angesetzt. Das strenge Niederstwertprinzip wird dabei beachtet. Wertminderungen werden durch Abschläge berücksichtigt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten angesetzt. Erkennbare Risiken: Einzelrisiken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Der Wertansatz der übrigen Rückstellungen berücksichtigt alle erkennbaren Risiken auf Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilungen. Die Berechnung der Rückstellungen erfolgt auf Vollkostenbasis. Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungswert passiviert.
2. Erläuterungen zur BilanzA. Anlagevermögen/UmlaufvermögenDie Aufgliederung des Anlagevermögens ist in der Bilanz dargestellt. Von den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind T€ 0 mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Von den sonstigen Vermögensgegenständen sind T€ 0 mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. B. RückstellungenFür Forderungsausfälle wurden T€ 0 zurückgestellt. C. VerbindlichkeitenDie Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen T€ 0. Zum Geschäftsjahresende keine Haftungsverhältnisse.
3. Erläuterungen zur G+V Rechnung
Keine.
4. Angaben zu bestimmten Sachverhalten
Mitglieder der Geschäftsleitung sind:Frau Stephanie Gerdes, GeschäftsführerinFrau Heike Wagner, Geschäftsführerin

5. Ergebnisverwendung
Das Ergebnis wird vorgetragen.

6. Stammkapital
Das Stammkapital ist am Ende des Geschäftsjahres verteilt wie folgt: Inhaber Anteil Stephanie Gerdes 50% Heike Wagner 50%

Aufgliederung der Verbindlichkeiten

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
Verbindlichkeiten -1.551,18 -2.648,71
Anleihen 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
sonstige Verbindlichkeiten -1.551,18 -2.648,71

Nachrichten & Medien

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