Ergo Team
GmbH
Bonn
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Rückständige Einzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| B.
Anlagevermögen |
0,00 |
0,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte |
0,00 |
0,00 |
| 2.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
0,00 |
0,00 |
| 3.
Geschäfts- oder Firmenwert |
0,00 |
0,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
0,00 |
0,00 |
| 2.
technische Anlagen und Maschinen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
0,00 |
0,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
0,00 |
| III.
Finanzanlagen |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Ausleihungen an verbundene Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
Beteiligungen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 5.
Wertpapiere des Anlagevermögens |
0,00 |
0,00 |
| 6.
sonstige Ausleihungen |
0,00 |
0,00 |
| C.
Umlaufvermögen |
4.770,31 |
4.545,26 |
| I.
Vorräte |
130,00 |
130,00 |
| 1.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
130,00 |
130,00 |
| 2.
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
fertige Erzeugnisse und Waren |
0,00 |
0,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
2.292,60 |
3.432,87 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
2.269,27 |
3.409,54 |
| 2.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 4.
sonstige Vermögensgegenstände |
23,33 |
23,33 |
| III.
Wertpapiere |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
sonstige Wertpapiere |
0,00 |
0,00 |
| IV.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
2.347,71 |
982,39 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
0,00 |
| E.
Aktive latente Steuern |
0,00 |
0,00 |
| F.
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der
Vermögensverrechnung |
0,00 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
4.770,31 |
4.545,26 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
6.321,49 |
7.193,97 |
| I.
gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/
Kapitalanteile |
21.582,70 |
21.582,70 |
| 1.
gezeichnetes Kapital |
10.788,26 |
10.788,26 |
| 2.
Privatkonto (Einzelunternehmen) |
0,00 |
0,00 |
| 3.
variables Kapitalkonto (persönlich haftender
Gesellschafter) |
0,00 |
0,00 |
| 4.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
0,00 |
0,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
0,00 |
0,00 |
| III.
Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen |
0,00 |
0,00 |
| 1.
gesetzliche Rücklage |
0,00 |
0,00 |
| 2.
satzungsmäßige Rücklagen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
andere Gewinnrücklagen |
0,00 |
0,00 |
| IV.
Verlustvortrag |
14.388,73 |
15.939,42 |
| V.
Jahresfehlbetrag |
872,48 |
-1.550,69 |
| B.
Sonderposten mit Rücklageanteil |
0,00 |
0,00 |
| C.
Rückstellungen |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
sonstige Rückstellungen |
0,00 |
0,00 |
| D.
Verbindlichkeiten |
-1.551,18 |
-2.648,71 |
| 1.
Anleihen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
0,00 |
0,00 |
| 3.
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
0,00 |
0,00 |
| 5.
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel
und der Ausstellung eigener Wechsel |
0,00 |
0,00 |
| 6.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 7.
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 8.
sonstige Verbindlichkeiten |
-1.551,18 |
-2.648,71 |
| E.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
0,00 |
| F.
Passive latente Steuern |
0,00 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
4.770,31 |
4.545,26 |
Anhang
1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände
werden zu Anschaffungskosten, vermindert um
planmäßige Abschreibungen, bewertet. Als
Nutzungsdauer werden regelmäßig 3-10 Jahre
zugrunde gelegt. Das Sachanlagevermögen wird zu
Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten, vermindert um
planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen,
angesetzt. Die Abschreibungen werden bei Gebäuden
linear über eine Nutzungsdauer von 33 Jahren, bei
beweglichen Anlagevermögen entweder degressiv oder
linear vorgenommen. Die Nutzungsdauer bei technischen
Anlagen und Maschinen beträgt 3-10 Jahre, bei anderen
Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3-10
Jahre. Bei einzelnen Positionen wurden Sonderabschreibungen
im Rahmen der vorgesehen Möglichkeiten in Anspruch
genommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im
Rahmen der maximal zulässigen Höchstwerte sofort
abgeschrieben bzw. oberhalb von 150€ bzw. 400€
Wert in Sammelposten über 5 Jahre abgeschrieben. Die
Werte der Vorjahresbilanz wurden unverändert
übernommen. Vorräte werden zu Anschaffungskosten
bzw. Herstellungskosten unter Anwendung zulässiger
Vereinfachungsverfahren angesetzt. Das strenge
Niederstwertprinzip wird dabei beachtet. Wertminderungen
werden durch Abschläge berücksichtigt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
werden zu Nennwerten angesetzt. Erkennbare Risiken:
Einzelrisiken werden durch Einzelwertberichtigungen
berücksichtigt. Der Wertansatz der übrigen
Rückstellungen berücksichtigt alle erkennbaren
Risiken auf Grundlage vorsichtiger kaufmännischer
Beurteilungen. Die Berechnung der Rückstellungen
erfolgt auf Vollkostenbasis. Verbindlichkeiten sind mit
ihrem Rückzahlungswert passiviert.
2. Erläuterungen zur BilanzA.
Anlagevermögen/UmlaufvermögenDie Aufgliederung
des Anlagevermögens ist in der Bilanz dargestellt. Von
den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind T€
0 mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Von den
sonstigen Vermögensgegenständen sind T€ 0
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. B.
RückstellungenFür Forderungsausfälle wurden
T€ 0 zurückgestellt. C. VerbindlichkeitenDie
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem
Jahr betragen T€ 0. Zum Geschäftsjahresende keine
Haftungsverhältnisse.
3. Erläuterungen zur G+V Rechnung
Keine.
4. Angaben zu bestimmten Sachverhalten
Mitglieder der Geschäftsleitung sind:Frau
Stephanie Gerdes, GeschäftsführerinFrau Heike
Wagner, Geschäftsführerin
5. Ergebnisverwendung
Das Ergebnis wird vorgetragen.
6. Stammkapital
Das Stammkapital ist am Ende des Geschäftsjahres
verteilt wie folgt: Inhaber Anteil Stephanie Gerdes 50%
Heike Wagner 50%
Aufgliederung der Verbindlichkeiten
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| Verbindlichkeiten |
-1.551,18 |
-2.648,71 |
| Anleihen |
0,00 |
0,00 |
| Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
0,00 |
0,00 |
| erhaltene
Anzahlungen auf Bestellungen |
0,00 |
0,00 |
| Verbindlichkeiten
aus Lieferungen und Leistungen |
0,00 |
0,00 |
| Verbindlichkeiten
aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung
eigener Wechsel |
0,00 |
0,00 |
| Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| Verbindlichkeiten
gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| sonstige
Verbindlichkeiten |
-1.551,18 |
-2.648,71 |
|