Poske GmbH & Co. KG

49586 Neuenkirchen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Osnabrück HRA 7112
Eingetragen
13.5.1988

Finanzübersicht

Historie

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Management

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

Kommanditgesellschaft (KG)

Persönlich haftender Gesellschafter
Germany

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Poske GmbH & Co. KG

Neuenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.399.085,76 608.258,26
I. Sachanlagen 1.373.013,33 582.185,83
II. Finanzanlagen 26.072,43 26.072,43
B. Umlaufvermögen 1.010.617,42 653.366,44
I. Vorräte 400.577,06 391.607,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 498.282,89 132.695,52
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 111.757,47 129.063,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.926,87 1.715,40
Aktiva 2.412.630,05 1.263.340,10

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 250.000,00 250.000,00
I. Kapitalanteile 250.000,00 250.000,00
1. Kapitalanteile Kommanditisten 250.000,00 250.000,00
II. Bilanzgewinn 0,00 0,00
B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile 26.072,43 26.072,43
C. Rückstellungen 141.347,00 186.986,00
D. Verbindlichkeiten 1.995.210,62 800.281,67
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.719.304,06 800.281,67
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 275.906,56  
davon gegenüber Gesellschaftern 1.387.878,18 690.066,22
Summe Passiva 2.412.630,05 1.263.340,10

Anhang

A.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Personengesellschaften aufgestellt.

   Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Poske GmbH & Co. KG
Firmensitz laut Registergericht: Neuenkirchen
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Osnabrück
Register-Nr.: HRA 7112

B.  Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellungen betragen 57.904,00 Euro.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

2.  Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und  Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

C.  Angaben zur Bilanz

1.  Pensionsrückstellungen

Bei den Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen ergibt sich zwischen dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren und dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren ein Unterschiedsbetrag im laufenden Geschäftsjahr in Höhe von Euro 511,00.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt  139.642,53 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

2.  Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 1.719.304,06 Euro (Vorjahr: 800.281,67 Euro).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 275.906,56 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

3.  Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 1.387.878,18 Euro (Vorjahr: 690.066,22 Euro).

D.  Sonstige Angaben

1.  Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten  Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 14 (Vorjahr: 15).



sonstige Berichtsbestandteile

Unterschrift der Geschäftsführung

Neuenkirchen, 16.01.2025
gez. Hubert Poske
Ort, Datum
Unterschrift Hubert Poske

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.01.2025 festgestellt.

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