Stammdaten

Register
Amtsgericht Weiden i. d. OPf (Weiden) HRB 1522
Eingetragen
28.3.1995
Branche
Herstellung von Türen und Fenstern aus HolzSäge- und HobelwerkeVeredlung von Holzwaren
Gegenstand
Der Betrieb einer Schreinerei.

Historie

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Management

NameRolle
Christoph Lukas
seit 31.7.2003
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Christoph Reinhold Lukas
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Christoph Reinhold Lukas
92648 Vohenstrauß
50000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Christoph Lukas GmbH

Vohenstrauß

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 9.178,00 9.060,00
I. Sachanlagen 9.178,00 9.060,00
B. Umlaufvermögen 55.854,50 78.352,62
I. Vorräte 14.800,00 12.900,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 30.623,93 54.195,85
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 20.974,88 21.311,15
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10.430,57 11.256,77
Bilanzsumme, Summe Aktiva 65.032,50 87.412,62

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 31.318,02 29.367,32
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 3.802,73 836,48
III. Jahresüberschuss 1.950,70 2.966,25
B. Rückstellungen 3.995,52 5.052,14
C. Verbindlichkeiten 29.718,96 52.993,16
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 15.578,96 18.853,16
Bilanzsumme, Summe Passiva 65.032,50 87.412,62

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Lukas Christoph GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Der steuerliche Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG wurde in der Handelsbilanz übernommen, da der vorliegende Sammelposten für das Unternehmen von untergeordneter Bedeutung ist.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Flüssige Mittel wurden mit den Nominalwerten ausgewiesen

Das gezeichnete Kapital entspricht den Festsetzungen des Gesellschaftsvertrags sowie der Eintragung in das Handelsregister. Es ist in voller Höhe einbezahlt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 20.974,88 (Vorjahr: Euro 21.311,15).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 15.578,96 (Vorjahr: Euro 18.853,16).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 20.000,00).

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Christoph Lukas ausgeübter Beruf: Schreiner

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Euro
Ausleihungen 0,00
Forderungen 20.974,88
Verbindlichkeiten 0,00

Unterschrift der Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 09.12.2011 festgestellt.

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