Quandt - Design GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 306611
Eingetragen
15.7.2004
Branche
Industrie- und ProduktdesignVeredlung und Bearbeitung von FlachglasHerstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
die kreative Wand- und Bodengestaltung.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Quandt Design GmbH

Zella-Mehlis

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 12.500,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 19.804,00 32.506,03
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.765,00 4.118,00
II. Sachanlagen 18.039,00 28.388,03
C. Umlaufvermögen 389.950,20 364.299,70
I. Vorräte 271.003,34 313.399,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 62.058,56 48.893,57
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 41.687,85 15.129,98
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 56.888,30 2.006,25
D. Rechnungsabgrenzungsposten 735,38 12.456,94
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 92.769,28 124.125,58
Bilanzsumme, Summe Aktiva 515.758,86 545.888,25

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 149.125,58 34.715,92
III. Jahresüberschuss 31.356,30 -114.409,66
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 92.769,28 124.125,58
B. Rückstellungen 7.837,34 26.853,71
C. Verbindlichkeiten 507.921,52 519.034,54
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 486.929,84 495.959,65
Bilanzsumme, Summe Passiva 515.758,86 545.888,25

Anhang



 
Allgemeine Angaben

 
Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Sonstige Vermögensgegenstände

Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren


Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 12.764,98

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 8.109,71. Die Sicherheiten bestehen in Form von Sicherungsübereignung der Fahrzeuge.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung


Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt Euro 31.356,30.

Auf neue Rechnung werden Euro 31.356,30 vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben


Namen der Geschäftsführer


Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Uwe Quandt, Fließenlegermeister (bis 21.05.2008)

Mit Wirkung zum 21.05.2008 wurde Herr Günter Quandt zum Geschäftsführer berufen.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer


Forderungen aus Vorschüssen/Krediten zu Gunsten des Geschäftsführers bestanden am Bilanzstichtag in Höhe von 35.021,55 €. Die Verzinsung der Forderung wird mit 4 % p. a. vorgenommen.

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG


Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag

Forderungen 0,00 Euro

Verbindlichkeiten 0,00 Euro

Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Über diese Beträge wurde bereits vorne berichtet.


Zella-Mehlis, 8. Dezember 2008

gez. Günter Quandt
Geschäftsführer
  

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 12.764,98 EUR.

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 3.488,52 EUR.

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