KEZ Baugesellschaft mbHLiquidiert

13351 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 111524
Eingetragen
28.1.2008
Branche
Errichtung von FertigteilbautenMaurerarbeitenBau von Gebäuden (ohne Fertigteilbau)
Gegenstand
Die Durchführung von Maurer-, Beton- und Stahlbeton- sowie Trockenbauarbeiten sowie die Baugrobreinigung.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

KEZ Baugesellschaft mbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009

Bilanz

Aktiva

  EUR Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
A. Anlagevermögen      
I. Sachanlagen      
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41.823,33 41.823,33 3.225,00
B. Umlaufvermögen      
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 27.284,55   0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände 19.883,26 47.167,81 2.458,95
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   24.245,93 25.894,49
C. Sonstige Aktiva   4.080,03 0,00
    117.317,10 31.578,44

Passiva

     
  EUR Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00 25.000,00
II. Jahresüberschuss   15.543,21 593,09
III. Vortrag auf neue Rechnung   593,09 0,00
B. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 20.250,00   0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 20.250,00 (EUR 0,00)
2. sonstige Verbindlichkeiten 55.930,80 76.180,80 5.985,35
- davon aus Steuern EUR 1.429,39 (EUR 923,73)      
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 24.655,22 (EUR 1.566,24)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 45.284,56 (EUR 3.467,60)
    117.317,10 31.578,44

Gewinn- und Verlustrechnung

  EUR Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
1. Umsatzerlöse   5.074.049,47 70.581,90
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen   26.870,42 0,00
3. sonstige betriebliche Erträge   6.617,82 0,00
4. Materialaufwand      
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 244.734,42   0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.421.869,45 4.666.603,87 58.195,73
5. Personalaufwand      
a) Löhne und Gehälter 237.033,12   5.403,24
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 112.299,13 349.332,25 2.761,29
- davon für Altersversorgung EUR 236,39 (EUR 0,00)      
6. Abschreibungen      
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 5.272,24 5.272,24 1.075,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen   64.617,20 2.080,51
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   989,48 96,04
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   20.722,67 970,09
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 2.742,46   245,00
11. sonstige Steuern 2.437,00 5.179,46 132,00
12. Jahresüberschuss   15.543,21 593,09

Anhang 2009

KEZ Baugesellschaft mbH, Berlin

Allgemeine Angaben

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Der Jahresabschluss der KEZ Baugesellschaft mbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 EURO wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und vollständig bis auf einen Erinnerungswert pro Gegenstand abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert von 150,00 EUR bis 1.000,00 EUR wurden im Jahr des Zugangs aktiviert (Sammelposten) und gleichmäßig auf 5 Jahre abgeschrieben.

Das Vorratsvermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Ausfallrisiken wurden durch Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt. Die Forderungen sind durch Debitorenkonten im Einzelnen belegt.

Die sonstigen Verbindlichkeiten werden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagewerte ist aus dem Anlagespiegel zu entnehmen.

Die Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung enthält damit diese Beträge.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen wurden keine größeren Beträge für Vermögensgegenstände ausgewiesen, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

In den Verbindlichkeiten sind keine größeren Beträge enthalten, die erst nach dem Bilanzstichtag rechtlich entstehen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage des Ergebnisverwendungsvorschlages der Geschäftsführung aufgestellt.

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit der Gesellschafterin die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss von 15.543,21 EURO soll auf die neue Rechnung vorgetragen werden.

 

Berlin, 08.11.2010

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