LR Fasini GmbHLiquidiert

48282 Emsdetten, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Steinfurt HRB 4150
Eingetragen
14.5.1991
Branche
Großhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und KörperpflegemittelnBeteiligungsgesellschaftenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von kosmetischen Erzeugnissen, Körperpflegemitteln, Putz- und Reinigungsmitteln
Gegenstand
Vertrieb von Parfüm, Kosmetik und Geschenkartikeln. Die Gesellschaft, ist auch berechtigt, andere Erzeugnisse zu erwerben und zu vertreiben. Sie darf andere Unternehmen erwerben, vertreten und sich an Unternehmen beteiligen. Auch ist sie berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten und in Gesellschaften, an denen sie beteiligt ist, die Geschäftsführung zu übernehmen.

Historie

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Management

NameRolle
Fernando Fasini
seit 13.2.2015
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

LR Fasini GmbH

Emsdetten

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2013 bis zum 31.03.2014

Bilanz

Aktiva

31.3.2014
EUR
31.3.2013
EUR
A. Anlagevermögen 463.304,54 453.137,50
I. Finanzanlagen 463.304,54 453.137,50
B. Umlaufvermögen 466.346,67 458.164,01
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 175.953,08 172.379,91
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 290.393,59 285.784,10
Bilanzsumme, Summe Aktiva 929.651,21 911.301,51

Passiva

31.3.2014
EUR
31.3.2013
EUR
A. Eigenkapital 916.110,81 897.402,10
I. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen (offen passivisch abgesetzt) -12.782,30 -12.782,30
II. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
davon eingefordertes Kapital 12.782,29 12.782,29
III. Gewinnvortrag 884.619,81 868.333,59
IV. Jahresüberschuss 18.708,71 16.286,22
B. Rückstellungen 5.140,43 10.585,97
C. Verbindlichkeiten 8.399,97 3.313,44
Bilanzsumme, Summe Passiva 929.651,21 911.301,51

Anhang für das Geschäftsjahr 2014

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Durch die Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) haben sich keine Veränderungen bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergeben.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt

Die Wertpapiere des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten einschließlich aktivierungspflichtigerAnschaffungsnebenkosten bewertet.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen ausreichend Rechnung getragen worden.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 175.953,08 12.198,77 172.379,91 9.043,89

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.564,59 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 8.399,97 8.399,97 0,00
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 3.313,44 3.313,44 0,00

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Fernando Fasini.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Emsdetten, den 07.07.2016

gez. Fernando Fasini

...........................................

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 12.7.2016.

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