Capricorn Consulting & Training GmbH

Pfarrer-Böhm-Weg 32, 83624 Otterfing, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 165947
Eingetragen
24.1.2007
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und SpirituosenGroßhandel mit Getränken
Gegenstand
Interimsmanagement, Beratung, Programmierung und Schulung im Bereich von IT-Technologie sowie Vertrieb von IT-Technologie; Beratung, Schulung, Produktion und Vertrieb von alkoholischen Getränken

Historie

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Management

NameRolle
Stefan Lau
seit 24.1.2007
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Stefan Lau
83624 Otterfing, Pfarrer-Böhm-Weg 32
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Capricorn Consulting & Training GmbH

Otterfing

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 38.316,00 11.320,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 1.169,00
II. Sachanlagen 36.816,00 8.651,00
III. Finanzanlagen 1.500,00 1.500,00
B. Umlaufvermögen 67.631,00 43.884,87
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 41.415,62 29.883,24
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 26.215,38 14.001,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten 749,71 2.680,40
Bilanzsumme, Summe Aktiva 106.696,71 57.885,27

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 41.107,67 20.789,91
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 4.210,09 32.563,88
III. Jahresüberschuss 20.317,76 28.353,79
B. Rückstellungen 9.165,00 2.400,00
C. Verbindlichkeiten 56.424,04 34.695,36
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 56.424,04 34.695,36
Bilanzsumme, Summe Passiva 106.696,71 57.885,27

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011 wurde nach den handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften unter Beachtung der Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Die Gesellschaft macht bei der Aufstellung des Anhangs von den Erleichterungen des § 288 Abs. 1 HGB für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

2.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte betreffen Entwicklungskosten für künftige Produkte. Diese werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten aktiviert. Die aktivierten Entwicklungskosten umfassen alle dem Entwicklungsprozess direkt zurechenbaren Einzel- und Gemeinkosten. Die Abschreibung erfolgt linear ab dem Produktionsbeginn über die vorgesehene Laufzeit der entwickelten Produkte, die im Allgemeinen zwischen fünf und zehn Jahren liegt.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig über ihre wirtschaftliche Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

2.2. Sachanlagen

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungskosten oder Herstellungskosten aktiviert und planmäßig über ihre wirtschaftliche Nutzungsdauer degressiv bzw. linear abgeschrieben.

Der Ansatz zu Herstellungskosten erfolgt auf Basis der direkt zurechenbaren Einzel- und Gemeinkosten im Sinne von § 255 Abs. 2 HGB.

2.3. Finanzanlagen

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.

2.4. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände

Diese werden grundsätzlich zum Nennwert bilanziert. Unverzinsliche oder niedrigverzinsliche Forderungen werden zum Barwert angesetzt. Für Ausfallrisiken werden angemessene Abschreibungen und Wertberichtigungen zur Berücksichtigung niedrigerer beizulegender Werte vorgenommen.

2.5. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nominalwerten bilanziert.

2.6. Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten.

2.7. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden für erkennbare Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten gebildet und in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, wie er nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

2.8. Verbindlichkeiten

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit ihrem Erfüllungsbetrag.

3. Erläuterungen zur Bilanz

3.1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

3.2. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen 46.285,18 EUR (30.459,53 EUR).

4. Sonstige Angaben

4.1. Organe

Als Geschäftsführer war im Berichtszeitraum bestellt:

  Eintrag im Handelsregister
Stefan Lau, Otterfing, Dipl.-Kaufmann 24. Januar 2007

4.2. Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisses nach § 251 HGB i.V.m. § 268 Abs. 7 HGB bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

4.3. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2011 EUR 20.317,76 mit dem Verlustvortrag EUR -4.210,09 zu verrechnen und den Gesamtbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Otterfing, 14. November 2012

Stefan Lau

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 14.11.2012 festgestellt.

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