Chiron Vertriebs GmbHLiquidiert

52062 Aachen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Aachen HRB 6774
Eingetragen
17.1.1997
Branche
BeteiligungsgesellschaftenGroßhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und LaborbedarfHerstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Beratung von Zahnarztpraxen und Zahnlabors sowie der Vertrieb und die Vermietung von medizinischen Geräten und Einrichtungsgegenständen. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, die der Erreichung und Förderung ihres Hauptzweckes dienlich sind. Sie kann sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Chiron Vertriebs GmbH

Aachen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 5,50 5,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 0,50
II. Sachanlagen 5,00 5,00
B. Umlaufvermögen 6.416,93 9.505,83
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 74,92 68,64
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.342,01 9.437,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten 912,99 912,99
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 58.083,24 68.098,99
Bilanzsumme, Summe Aktiva 65.418,66 78.523,31

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,60 25.564,60
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.782,30 -12.782,30
2. eingefordertes Kapital 12.782,30 12.782,30
II. Verlustvortrag 80.881,29 90.710,09
III. Jahresüberschuss 10.015,75 9.828,80
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 58.083,24 68.098,99
B. Rückstellungen 1.250,00 1.250,00
C. Verbindlichkeiten 62.117,46 75.222,11
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.643,61 1.898,26
D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.051,20 2.051,20
Bilanzsumme, Summe Passiva 65.418,66 78.523,31

Anhang zum 31. Dezember 2013


Firma
Chiron Vertriebs GmbH
Marienbongard 28
52062 Aachen

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2013 des Unternehmens wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes und steuerliche Vorschriften zu beachten.

Bei der Gliederung der Bilanz wurde von der Vereinfachungsmöglichkeit für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch gemacht, soweit hierdurch nicht eine Verfälschung des tatsächlichen Bildes verursacht worden wäre.

Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden gem. § 265 Abs. 8 HGB  nicht angegeben.

Angaben zu den Bilanzposten

Die ausstehenden Einlagen sind nicht eingefordert.

Das A nlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche geringwertige Wirtschaftgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 150,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Anschaffungen mit einem Wert ab € 150,01 bis € 1.000,00 werden in einem Pool eingestellt und mit 1/5 abgeschrieben.

Eine Zusammenfassung des gesamten Anlagevermögens ist nachfolgend in einem Anlagenverzeichnis dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens wurden zum Nennbetrag angesetzt, sofern nicht ein niedrigerer Wert geboten war (strenges Niederstwertprinzip).

Die liquiden Mittel sind zum Nominalwert angesetzt. Eine Übereinstimmung mit Fremdbelegen ist gegeben.

Das Eigenkapital umfasst das gezeichnete Nennkapital, den Verlustvortrag sowie den Jahresüberschuss 2013.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
 
Sämtliche Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt (Höchstwertprinzip).

Die Rechnungsabgrenzungsposten (aktivisch und passivisch) beinhalten Geschäftsvorfälle, welche sich erst im Folgejahr ergebniswirksam auswirken.

Angaben zur G + V Rechnung

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren. Zur Einzeldarstellung wird auf den beigehefteten Kontennachweis verwiesen.

Ergebnisverwendung und Rücklagenbildung

Der Jahresüberschuss soll, entsprechend der Beschlussvorlage an die Gesellschafter, mit den Verlustvorträgen verrechnet und der restliche Verlustvortrag auf neue Rechnung zum Ausgleich mit zukünftigen Gewinnen vorgetragen werden.

Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen  Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Geschäftsführer geführt:
  

 
Frau Dr. Dr. B. Haehling von Lanzenauer, Aachen
 
Herr G. Pullen, Duisburg


Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse aus Bürgschaftsübernahmen, Garantieerklärungen, Wechselobligo oder ähnlichem.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren nur die Geschäftsführer beschäftigt.

Der Geschäftsleitung sind in 2014 keine Vergütungen gewährt worden.
  

Aachen, im Juni 2014
gez. Haehling von Lanzenauer
 
gez. Pullen
(Haehling von Lanzenauer )
 
(Pullen )

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2013 - 31.12.2013

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 60.761,55 EUR.

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 74.057,67 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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