Tectalog GmbH & Co. KGLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Augsburg HRA 13911
Eingetragen
6.6.2001

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Tectalog GmbH & Co. KG

Gersthofen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Anhang für das Geschäftsjahr 2006

A. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Gesellschaft ( § 267 Abs. 1 HGB). Der Bilanzierung und Bewertung liegen die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung von Gesellschaften i.S.d. § 264 a Abs. 1 HGB zugrunde

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Entgeltlich von Dritten erworbene Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und über den Zeitraum der Nutzung planmäßig abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen werden linear und degressiv entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer in Anlehnung an die AfA-Tabellen der Finanzverwaltung ermittelt. Von der Vereinfachungsregelung gern. R 44 Abs. 2 EStR wird Gebrauch gemacht. Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie berücksichtigen sämtliche erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel (Seite 14) dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden nicht.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Prüfungskosten des Jahresabschlusses, Beiträge zur Berufsgenossenschaft sowie Aufwendungen aus nicht genommenem Urlaub.

Verbindlichkeiten

Bezüglich der Zusammensetzung und ihre Fristigkeiten wird auf den nachstehenden Verbindlichkeitenspiegel verwiesen.

  Restlaufzeit
  bis 1 Jahr
DM
bis 5 Jahre
DM
mehr als 5 Jahre
DM
Gesamtbetrag
DM
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.392,00     1.392,00
(Vorjahr 0,00     0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen 122.411,21     122,41121
(Vorjahr 123.276,55     123,27455
Sonstige Verbindlichkeiten 8.529,23     8.529,23
(Vorjahr 9.543,63     9.543,63
Gesamt 132.332,44 0,00 0,00 132.332,44
(Vorjahr 132.820,18 0,00 0,00 132.820,18

Die Sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten aus Steuern

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Zinsen und sonstigen Aufwendungen enthalten Zinsen an verbundene Unternehmen i.H. von T€ 2 (Vorjahr 2 T€).

E. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Aus der Bilanz nicht ersichtliche Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht,

Mitglieder der Geschäftsführung

Geschäftsführer unserer Gesellschaft ist Herr Diplom-Kaufmann Lutz Matthiessen, 86368 Gersthofen; er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Persönlich haftender Gesellschafter

Persönlich haftender Gesellschafter ist die Tectalog Verwaltungs GmbH mit Sitz in Gersthofen. Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt € 25.000,00.

 

Gersthofen

Lutz Matthiessen, Geschäftsführer

Bilanz zum 31. Dezember 2006

Aktiva

  Geschäftsjahr Vorjahr
  Euro Euro Euro
A. Anlagevermögen      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände      
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 117.632,50   156.852,50
2. Software in Entwicklung 0,00   0,00
    117.639,50 156.852,50
11. Sachanlagen      
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   1,00 1,00
B. Umlaufvermögen      
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 20.761,80   20.761,80
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vorjahr € 0,00)      
3. Sonstige Vermögensgegenstände 46.605,72   24.395,76
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vorjahr € 0,00)   67.367,52 45.157,56
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten   10.069,40 5.410,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten   0,00 275,00
    195.077,42 207.696,89

Passiva

     
  Geschäftsjahr Vorjahr
  Euro Euro Euro
A. Eigenkapital      
1. Kapitalanteile      
1. Komplementärkapital 0,00   0,00
2. Kommanditkapital 59.844,98   71.776,71
    59.844,98 71.776,71
II. Verlustvortrag   0,00 0,00
    59.844,98 71.776,71
B. Rückstellungen      
1. Sonstige Rückstellungen   2.900,00 3.100,00
C. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.392,00   0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.392,00 (Vorjahr € 0,00)      
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 122.411,21   123.276,55
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 122.411,21 (Vorjahr € 123.276,55)      
3. Sonstige Verbindlichkeiten 8.529,23   9.543,63
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 8.529,23 (Vorjahr € 9.543,63)      
- davon aus Steuern € 8.529,93 (Vorjahr 5.043,92)      
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (Vorjahr € 1.576,51)   132.332,44 132.820,18
    195.077,42 207.696,89

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