Stammdaten

Register
Amtsgericht Freiburg HRB 680483
Eingetragen
9.2.1998
Branche
Herstellung von BüromöbelnBeteiligungsgesellschaftenHerstellung von Ladenmöbeln und sonstigen Objektmöbeln
Gegenstand
1. Der Betrieb einer Schreinerei, die Herstellung und der Vertrieb von Möbeln sowie Objekteinrichtungen sowie eines Bestattungsunternehmens. 2. Die Gesellschaft ist berechtigt, an ihrem Sitz und/oder an anderen Orten weitere gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu errichten oder zu erwerben oder sich an bestehenden zu beteiligen sowie Zweigniederlassungen zu errichten und alle einschlägigen Geschäfte zu betreiben, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft und ihrer Unternehmen zu fördern.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Armin Schorn
Fischerbach
403.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Schorn GmbH

Fischerbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 56.755,71 57.974,57
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 18.339,00 16.148,00
II. Sachanlagen 29.484,00 34.233,00
III. Finanzanlagen 8.932,71 7.593,57
B. Umlaufvermögen 527.033,61 540.347,45
I. Vorräte 399.406,35 357.863,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 124.321,30 181.466,73
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.305,96 1.017,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.964,17 981,98
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 311.526,09 308.081,15
Bilanzsumme, Summe Aktiva 900.279,58 907.385,15

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 403.000,00 403.000,00
II. Verlustvortrag 711.081,15 775.270,08
III. Jahresfehlbetrag 3.444,94 -64.188,93
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 311.526,09 308.081,15
B. Rückstellungen 119.420,85 219.336,04
C. Verbindlichkeiten 780.858,73 688.049,11
Bilanzsumme, Summe Passiva 900.279,58 907.385,15

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266,  276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten. Die Posten der Aktivseite sind, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wurden 10 Jahre festgelegt.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen überwiegend linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis EUR 150,00 wurden sofort abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 wurden als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EStG auf 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Ergänzende Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt.

Familienname Vorname Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis
Schorn Armin Schreinermeister Einzelvertretung

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt vor, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Verlustvortrag EUR 711.081,15
Jahresfehlbetrag EUR 3.444,94
Bilanzverlust EUR 714.526,09
Vortrag auf neue Rechnung EUR 714.526,09

Forderungsspiegel

Forderungen

insgesamt
Restlaufzeit
EUR EUR EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
(Vorjahr)
119.558,82

(179.480,62)
119.558,82

(179.480,62)
0,00

(0,00)
Sonstige Vermögensgegenstände
(Vorjahr)
4.762,48
(1.986,11)
4.762,48
(1.986,11)
0,00
(0,00)
Summen Geschäftsjahr
(Vorjahr)
124.321,30
(181.466,73)
124.321,30
(181.466,73)
0,00
(0,00)

Verbindlichkeitsspiegel


Restlaufzeit
Insgesant
EUR
Bis 1 Jahr
EUR
1 bis 5 Jahre
EUR
Über 5 Jahre
EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(Vorjahr)
78.104,03

(319.515,59)
0,00

(29.730,18)
0,00

(239.785,41)
78.104,03

(50.000,00)
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
(Vorjahr)
99.638,56

(79.184,69)
38.940,14

(12.450,27)
7.224,06

(12.060,06)
53.474,36

(54.674,36)
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
(Vorjahr)
79.201,54

(25.289,34)
79.201,54

(25.289,34)
0,00

(0,00)
0,00

(0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
(Vorjahr)
433.777,04

(190.647,16)
433.777,04

(190.647,16)
0,00

(0,00)
0,00

(0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten
(Vorjahr)
90.137,56
(73.412,33)
90.137,56
(73.412,33)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
Summen Geschäftsjahr
(Vorjahr)
780.858,73
(688.049,11)
642.056,28
(331.529,28)
7.224,06
(251.845,47)
131.578,39
(104.674,36)

Der wesentliche Teil der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ist durch Zessionen, der übrige Teil durch Grundpfandrechte gesichert.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 4.2.2013.

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