aserva
GmbH
Berlin
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
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31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
19.769,00 |
7.484,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
442,00 |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
19.327,00 |
7.484,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
93.284,57 |
82.812,35 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
12.397,72 |
7.697,81 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
80.886,85 |
75.114,54 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
984,32 |
860,37 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
114.037,89 |
91.156,72 |
Passiva
|
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31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
95.996,80 |
73.340,43 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
48.340,43 |
18.130,01 |
| III.
Jahresüberschuss |
22.656,37 |
30.210,42 |
| B.
Rückstellungen |
14.832,48 |
11.463,07 |
| C.
Verbindlichkeiten |
3.208,61 |
6.353,22 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
114.037,89 |
91.156,72 |
Anhang
Der Jahresabschluss der aserva GmbH wurde auf der
Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Gesellschaft.
Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung,
Währungsumrechnung und Konsolidierung
Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände und entsprechend den
steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.
Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des
Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-
wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und vollständig
abgeschrieben.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr sowie das Vorjahr betreffenden, noch
nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt.
Informationen zur Bilanz
Angabe der Ausleihungen, Forderungen und
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen keine
Forderungen oder Verbindlichkeiten.
Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf
Jahre
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
Euro 0,00.
Angabe des gezeichneten Kapitals in Euro
Das gezeichnete Kapital beträgt Euro 25.000,00.
Unterschrift der Geschäftsleitung
Berlin,
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Ort, Datum
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Unterschrift
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sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.05.2012 festgestellt.
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