Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 30012
Eingetragen
28.12.2015
Branche
Rettungs- und KrankentransportdienstePersonenbeförderung mit Fahrzeug mit Fahrer auf AbrufPersonenbeförderung im Gelegenheitsverkehr auf der Straße
Gegenstand
Taxi- und Mietwagenbetrieb, Kurierdienst, Behindertentransport, Reifenservice, Hausmeisterdienst

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Hanna Dagmar Kunath
seit 28.12.2015
Geschäftsführer
Rainer Andreas Kunath
seit 28.12.2015
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (4)

NameAnteil
25.00%
25.00%
Henry Kunath
25.00%

Gesellschafter

4 Gesellschafter

GmbH-Struktur

3 von 4 angezeigt

Chemnitz
6.250 €
25.00%
Chemnitz
6.250 €
25.00%
Henry Kunath
Chemnitz
6.250 €
25.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Taxi Kunath GmbH

Chemnitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 293.739,88 212.089,88
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 45.055,88 51.271,88
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.534,88 1.534,88
2. Geschäfts- oder Firmenwert 43.521,00 49.737,00
II. Sachanlagen 248.424,00 160.558,00
1. technische Anlagen und Maschinen 7,00 30,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 248.417,00 160.528,00
III. Finanzanlagen 260,00 260,00
1. Genossenschaftsanteile 260,00 260,00
B. Umlaufvermögen 228.822,50 248.542,04
I. Vorräte 35.000,00 40.000,00
1. In Arbeit befindliche Aufträge 35.000,00 40.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 165.319,00 160.624,03
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 159.001,47 152.185,03
2. sonstige Vermögensgegenstände 6.317,53 8.439,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 28.503,50 47.918,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.298,87 2.577,23
Summe Aktiva 526.861,25 463.641,65

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 372.195,54 346.441,91
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 321.441,91 307.121,83
III. Jahresüberschuss 25.753,63 14.320,08
B. Rückstellungen 20.599,33 14.359,00
1. Steuerrückstellungen 5.267,33 3.289,00
2. sonstige Rückstellungen 15.332,00 11.070,00
C. Verbindlichkeiten 134.066,38 102.840,74
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 77.407,82 20.832,08
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.039,05 15.061,65
3. sonstige Verbindlichkeiten 50.619,51 66.947,01
davon aus Steuern 11.798,28 15.332,63
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 1.369,61 2.328,62
Summe Passiva 526.861,25 463.641,65

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die Taxi Kunath GmbH hat ihren Sitz in Chemnitz und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Chemnitz ( Reg.Nr.30012 ).

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

I. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Von der Darstellungsstetigkeit wurde gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen.

II. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

III. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Pensionszusagen wurden nicht erteilt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Ergänzende Angaben

I. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

(1) Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis
Kunath Andreas Geschäftsführer Einzelvertretung
Kunath Dagmar Geschäftsführerin Einzelvertretung

C. Sonstige Verpflichtungen

Gemäß Gesellschafterbeschluss wurde der Jahresabschluss genehmigt und festgestellt. Dem Geschäftsführer wurde Entlastung erteilt.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 26.6.2024.

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