Bella Musica Edition GmbH

Eisenbahnstraße 30, 77815 Bühl, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 707226
Vorher
Bella Musica Edition UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
27.7.2009
Branche
Großhandel mit Geräten der UnterhaltungselektronikGroßhandel mit Büchern, Zeitschriften, Zeitungen sowie bespielten Ton- und BildträgernEinzelhandel mit bespielten Ton- und Bildträgern (ohne Audiobooks)
Gegenstand
a) Audio- und Videoproduktion b) der Betrieb eines Musikverlages c) der Import und Export sowie Handel mit Tonträgern und Videoträgern aller Art sowie die Hereinnahme und Vergabe mit den vorstehenden Gegenständen zusammenhängender Lizenzen und Auswertungsrechte

Historie

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Management

NameRolle
Ute Rinschler
seit 27.7.2009
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
75.00%
Alexandra Rinschler
25.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Ute Rinschler
76530 Baden-Baden
18.750 €
75.00%
Alexandra Rinschler
81677 München
6.250 €
25.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Bella Musica Edition GmbH

(vormals: Bella Musica Edition UG (haftungsbeschränkt))

Bühl, Baden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 730.450,52 852.469,40
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 707.143,00 835.714,00
II. Sachanlagen 3.697,00 3.108,00
III. Finanzanlagen 19.610,52 13.647,40
B. Umlaufvermögen 171.004,48 151.407,27
I. Vorräte 86.267,09 79.885,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 80.482,47 56.968,95
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.254,92 14.552,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 25,56
Bilanzsumme, Summe Aktiva 901.455,00 1.003.902,23

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 35.717,80 8.541,90
I. gezeichnetes Kapital 5.000,00 5.000,00
II. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 30.717,80 0,00
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 3.541,90
B. Rückstellungen 6.176,76 6.000,00
C. Verbindlichkeiten 859.560,44 989.360,33
Bilanzsumme, Summe Passiva 901.455,00 1.003.902,23

Anhang

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro wurden als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EStG auf 5 Jahre abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Die Bewertung der auf Valuta-Basis erworbenen Anteile an verbundenen Unternehmen erfolgte zu dem am Anschaffungstag maßgebenden Wechselkurs ohne Berücksichtigung der bis zum Bilanzstichtag eingetretenen Kursänderungen.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgend dargestellten Anlagenspiegel zu entnehmen. Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (§ 268 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 77.096,14 € 0,00 € 52.131,25 € 0,00 €
Sonstige Vermögensgegenstände 361,44 € 0,00 € 4.837,70 € 0,00 €

Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Disagio in Höhe von EUR (Vorjahr:) enthalten.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten, Tantieme- und Urlaubsansprüche sowie übrige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 165.731,48 € 87.769,99 € 0,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 49.888,56 € 49.888,56 € 0,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten 643.772,62 € 15.800,82 € 0,00 €


Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 191.375,07 € 109.698,86 € 0,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 64.297,24 € 64.297,24 € 0,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten 733.688,02 € 15.546,00 € 0,00 €

In den Sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegen Gesellschaftern in Höhe von 294.497,56 € enthalten.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden 3 KFZ-Leasingverträge.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Ute Rinschler

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Jahresabschluss wurde vor Offenlegung noch nicht festgestellt.

Bühl, den 28.12.2011



Ute Rinschler (Kauffrau)

...........................................

Geschäftsführer



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