Stammdaten

Register
Amtsgericht Bremen HRB 23423 HB
Eingetragen
6.2.2006
Branche
Sonstige mobile GastronomieVermittlungstätigkeiten für gastronomische DienstleistungenMobile Gastronomie auf Jahrmärkten u. Ä.
Gegenstand
Das Betreiben von Restaurants und Ausführung sämtlicher damit im Zusammenhang stehender Tätigkeiten sowie Außer-Haus-Verkauf von Speisen.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (3)

Gesellschafter
Beta

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Name
Ort
Betrag
Anteil
Daniel Kohlmann
Achterdiek 113, 28355 Bremen
12.500 €
50.00%
Mohammad Naser Naserian
Stephaniwall 113, 28195 Bremen
11.250 €
45.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

More GmbH

Bremen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 134.701,00 128.745,02
I. Sachanlagen 134.701,00 128.745,02
B. Umlaufvermögen 25.823,15 25.682,15
I. Vorräte 6.546,00 5.735,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 16.030,30 7.178,98
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.246,85 12.768,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.350,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 162.874,15 154.427,17

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 14.204,41 23.840,51
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 10.795,59 1.159,49
davon Verlustvortrag 1.159,49 12.006,21
B. Rückstellungen 2.400,00 2.400,00
C. Verbindlichkeiten 146.269,74 128.186,66
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 72.835,06 61.949,58
Bilanzsumme, Summe Passiva 162.874,15 154.427,17

Anhang


Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

I. Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der More GmbH ist nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.v. § 267 Abs. 1 HGB. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren angewendet.

II. Bilanzierung- und Bewertungsmethoden

 Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode vorgenommen.

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert unter Berücksichtigung von Wertberichtigungen für Einzelrisiken und für das allgemeine Kreditrisiko angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihren Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbetrag bilanziert.


B. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und den sonstigen Vermögensgegenständen haben keine Restlaufzeit von über einem Jahr.

Sonstige Rückstellungen

Unter den sonstigen Rückstellungen werden Kosten des Jahresabschlusses sowie der Steuererklärungen ausgewiesen.
 
Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten haben TEUR 35 (Vj. TEUR 35) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Es bestehen Verbindlichkeiten aus Steuern und im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von insgesamt TEUR 0, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von TEUR 73 (Vj. 64).


C. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen keine angabepflichtigen Sachverhalte.


D. Sonstige Angaben

Anzahl der Arbeitnehmer

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden durchschnittlich sechs Arbeitnehmer beschäftigt.

Organe der Gesellschaft

Alleinvertretungsberechtigte und von den Beschränkungen des § 181 HGB befreite Geschäftsführer der GmbH sind

    Herr Mohammad Naserian
    Herr Reza Sharifi


Ergebnisverwendung

Der Bilanzverlust hat sich wie folgt entwickelt:
 
Verlustvortrag    1.159,49 Euro
Jahresfehlbetrag    9.636,10 Euro
Bilanzverlust  10.795,59 Euro

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen.


Bremen, den 22. März 2013
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 72.848,28 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 63.500,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 69,77 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.03.2013 festgestellt.

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