FROOTS GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 89917
Eingetragen
1.3.2004
Branche
Herstellung von Frucht- und GemüsesäftenImbissstuben u. Ä.Einzelhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln
Gegenstand
der Betrieb von gastronmischen Einrichtungen mit Snackbars und Restaurants für Gesundheitsprodukte, inklusive Säfte, Salate, Milchprodukte und ähnliches.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Froots GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Anlagevermögen 36.132,86 52.171,62
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 279,00 1.115,00
II. Sachanlagen 35.586,00 50.827,00
III. Finanzanlagen 267,86 229,62
B. Umlaufvermögen 159.778,70 120.029,30
I. Vorräte 860,87 2.915,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 156.460,56 103.618,38
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.457,27 13.495,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.032,94 2.249,68
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 15.569,99 9.041,93
Bilanzsumme, Summe Aktiva 213.514,49 183.492,53

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 34.041,93 18.044,77
III. Jahresfehlbetrag 6.528,06 15.997,16
B. Einlagen stiller Gesellschafter 127.000,00 100.000,00
C. Rückstellungen 3.000,00 1.500,00
D. Verbindlichkeiten 83.514,49 80.210,77
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.781,76
Bilanzsumme, Summe Passiva 213.514,49 183.492,53

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss, zu Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden

 
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 wurde entsprechend den gesetzlichen Regelungen für Kapitalgesellschaften aufgestellt.

 
Nachfolgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden waren maßgebend:

 
Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen (lineare Methode) vermindert.

 
Die Zugänge zum Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert. Das Anlagevermögen wurde planmäßig linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Von der Bewertungsfreiheit nach § 6 Abs. 2 EStG wurde Gebrauch gemacht.

 
Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/Waren erfolgte zu Anschaffungskosten.

 
Die Forderungen sind zum Nominalwert bewertet. Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten ausgewiesen.

 
Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Vorsicht für alle erkennbare Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten gebildet worden.

 
Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

 
II. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

 
Forderungen
 
Es bestehen Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von T€ 19,9.

 
Verbindlichkeiten

 
Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von T€ 12,4.
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren betrug zum Bilanzstichtag 0,00 €.

 
III. Sonstige finanzielle Verpflichtungen, Haftungsverhältnisse

 
Nennenswerte sonstige finanzielle Verpflichtungen gem. § 285 Nr. 3 HGB, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind, bestehen nicht. Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB sind nicht zu vermerken.

 
IV. Sonstige Angaben

 
Alleinvertretungsberechtiger Geschäftsführer der Gesellschaft ist seit dem 18.02.2004 Frau Djördis Brandenburger.

 
Hamburg, den 21. Mai 2006

 

 
gez. Djördis Brandenburger

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