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Makler-Fabrik GmbHBerlinJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010BilanzAktiva
Anhang zum Jahresabschluss zum 31. 12. 2010Makler-Fabrik GmbH1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss Die Gesellschaft wurde mit notariellem Vertrag vom 04.02.1997 (UR-Nr. 32/1997 des Notars Ulrich Walter, Berlin) unter dem Namen "C&P Versicherungs- und Immobilienmakler Conrad GmbH" gegründet. Mit Gesellschafterbeschluss und Satzungsänderung vom 02.01.2007 (UR-Nr. 01/2007 des Notars Frank Knop, Berlin) wurde die Firma der Gesellschaft geändert in "Makler-Fabrik GmbH". Der vorliegende Jahresabschluss wurde unter Beachtung der §§ 238 HGB, 264 HGB sowie der Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftervertrages aufgestellt. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB. Zur Erläuterung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erforderliche Angaben sind soweit wie möglich in den Anhang übernommen. Die Entwicklung des Anlagevermögens ist gesondert dargestellt. 2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend. a) Bilanzierungsmethoden Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert. b) Bewertungsmethoden Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden. Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt. Bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden die Anschaffungskosten linear abgeschrieben. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zu Nennwerten bilanziert. Für alle ungewissen Verbindlichkeiten und sonstigen Risiken wurden angemessene Rückstellungen gebildet. Sie sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Rückzahlungsbeträgen passiviert. 3. Erläuterungen zur Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechung Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres ist im Anlagenspiegel dargestellt. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibung ausgewiesen. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die Sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von einem Jahr bis zu fünf Jahren. In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern enthalten, Laufzeit größer 1 Jahr. Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 25.564,59 € das Kapital ist in voller Höhe eingezahlt. Der Jahresfehlbetrag der Gesellschaft beträgt 1.820,77 EURO, der Bilanzverlust beträgt 24.533,78 EURO. Unter Beachtung einer positiven Unternehmensfortführungsprognose liegt nur eine bilanzielle, keine tatsächliche Überschuldung vor. Eine Gesellschafterversammlung gem. §49 Abs. 3 GmbHG wurde durch den Geschäftsführer einberufen. Die sonstigen Rückstellungen (21.922,81 EURO) enthalten Rückstellungen für Abschlusskosten (EURO 2.000,00), Rückstellungen für die Aufbewahrung von Unterlagen (EURO 1.900,00) und Rückstellungen für die Stornoreserve (18.022,81 EURO). Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen 13.667,30 € davon mit einer Restlaufzeit a) bis 1 Jahr 13.667,30 € b) von 1 Jahr bis 5 Jahre 0,00 € Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen 3.001,42 € davon entfallen auf a) Steuern 1.411,09 € b) im Rahmen der sozialen Sicherheit 178,30 € In den sonstigen Verbindlichkeiten sind keine Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern enthalten. Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen sind nicht angefallen. 4. Zusatzangaben zur Bilanz Zusatzangaben zur Bilanz nach § 327 Ziff. 1 HGB sind nicht erforderlich, da es sich um eine sog. kleine Kapitalgesellschaft handelt. 5. Sonstige Angaben Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane Geschäftsführer
Berlin, den 23.12.2011 Gez. Roland Fischer, Geschäftsführer Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern1.1.2010 - 31.12.2010 Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 18.370,28 EUR. 1.1.2009 - 31.12.2009 Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 15.917,47 EUR. sonstige BerichtsbestandteileAngaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 23.12.2011 festgestellt. |
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