Makler-Fabrik GmbHLiquidiert

13189 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 63036
Vorher
C & P Versicherungs- und Immobilienmakler Conrad GmbH
Eingetragen
2.9.2004
Branche
Tätigkeiten von Versicherungsmaklerinnen und -maklernVermittlung von KreditenInstitute für Factoring-Geschäfte
Gegenstand
Die Vermittlung von Versicherungsleistungen, Finanzdienstleistungen sowie die Vermittlung von Immobilien jeder Art.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Makler-Fabrik GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 880,00 1.205,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 878,00 1.203,00
B. Umlaufvermögen 40.558,61 40.842,01
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 40.558,61 40.842,01
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 18.370,28 15.917,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten 21,80 202,40
Bilanzsumme, Summe Aktiva 41.460,41 42.249,41

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 1.030,81 2.851,58
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzverlust 24.533,78 22.713,01
davon Verlustvortrag 22.713,01 19.518,21
B. Rückstellungen 21.922,81 18.227,46
C. Verbindlichkeiten 18.506,79 21.170,37
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 18.506,79 21.170,37
Bilanzsumme, Summe Passiva 41.460,41 42.249,41

Anhang zum Jahresabschluss zum 31. 12. 2010

Makler-Fabrik GmbH

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft wurde mit notariellem Vertrag vom 04.02.1997 (UR-Nr. 32/1997 des Notars Ulrich Walter, Berlin) unter dem Namen "C&P Versicherungs- und Immobilienmakler Conrad GmbH" gegründet.

Mit Gesellschafterbeschluss und Satzungsänderung vom 02.01.2007 (UR-Nr. 01/2007 des Notars Frank Knop, Berlin) wurde die Firma der Gesellschaft geändert in "Makler-Fabrik GmbH".

Der vorliegende Jahresabschluss wurde unter Beachtung der §§ 238 HGB, 264 HGB sowie der Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftervertrages aufgestellt.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Zur Erläuterung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erforderliche Angaben sind soweit wie möglich in den Anhang übernommen. Die Entwicklung des Anlagevermögens ist gesondert dargestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

a) Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

b) Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt.

Bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden die Anschaffungskosten linear abgeschrieben.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zu Nennwerten bilanziert.

Für alle ungewissen Verbindlichkeiten und sonstigen Risiken wurden angemessene Rückstellungen gebildet. Sie sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Rückzahlungsbeträgen passiviert.

3. Erläuterungen zur Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechung

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres ist im Anlagenspiegel dargestellt. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibung ausgewiesen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die Sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von einem Jahr bis zu fünf Jahren.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern enthalten, Laufzeit größer 1 Jahr.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 25.564,59 € das Kapital ist in voller Höhe eingezahlt. Der Jahresfehlbetrag der Gesellschaft beträgt 1.820,77 EURO, der Bilanzverlust beträgt 24.533,78 EURO.

Unter Beachtung einer positiven Unternehmensfortführungsprognose liegt nur eine bilanzielle, keine tatsächliche Überschuldung vor.

Eine Gesellschafterversammlung gem. §49 Abs. 3 GmbHG wurde durch den Geschäftsführer einberufen.

Die sonstigen Rückstellungen (21.922,81 EURO) enthalten Rückstellungen für Abschlusskosten (EURO 2.000,00), Rückstellungen für die Aufbewahrung von Unterlagen (EURO 1.900,00) und Rückstellungen für die Stornoreserve (18.022,81 EURO).

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen 13.667,30 €

davon mit einer Restlaufzeit a) bis 1 Jahr 13.667,30 €

b) von 1 Jahr bis 5 Jahre 0,00 €

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen 3.001,42 €

davon entfallen auf a) Steuern 1.411,09 €

b) im Rahmen der sozialen Sicherheit 178,30 €

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind keine Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern enthalten.

Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen sind nicht angefallen.

4. Zusatzangaben zur Bilanz

Zusatzangaben zur Bilanz nach § 327 Ziff. 1 HGB sind nicht erforderlich, da es sich um eine sog. kleine Kapitalgesellschaft handelt.

5. Sonstige Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Umfang der Vertretungsbefugnis
Fischer Roland Geschäftsführer Einzelvertretungsberechtigter, Befreiung von den Beschränkungen des §181 BGB

 

Berlin, den 23.12.2011

Gez. Roland Fischer, Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 18.370,28 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 15.917,47 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 23.12.2011 festgestellt.

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