Norbert
Kolano GmbH
Hamburg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital |
12.782,30 |
12.782,30 |
| B.
Anlagevermögen |
87.180,00 |
105.058,00 |
| I.
Sachanlagen |
87.180,00 |
105.058,00 |
| C.
Umlaufvermögen |
18.888,08 |
13.084,16 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
18.610,24 |
12.925,97 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
277,84 |
158,19 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
6.094,83 |
10.315,89 |
| E.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
38.633,81 |
42.806,71 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
163.579,02 |
184.047,06 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.564,59 |
25.564,59 |
| II.
Verlustvortrag |
68.371,30 |
65.228,90 |
| III.
Jahresüberschuss |
4.172,90 |
-3.142,40 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
38.633,81 |
42.806,71 |
| B.
Rückstellungen |
2.050,00 |
1.850,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
161.529,02 |
182.197,06 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
21.715,02 |
18.404,59 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
163.579,02 |
184.047,06 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der
Rechnungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen
des GmbH-Gesetzes zu beachten. Bei der erstmaligen
Anwendung des Jahresabschlusses nach dem
Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG)wurden die
Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des
Artikel 67 Abs. 8 Satz 2 Einführungsgesetz
Handelsgesetzbuch (EGHGB) nicht angepasst.
Angaben, die Wahlweise in der Bilanz, in der
Gewinn-und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft. Die Umsatzerlöse und die
Arbeitnehmerzahl sind nicht größer als:
2010/ 2009
Umsatzerlöse: 9.680. Mio. Euro / 9.680. Mio.
Euro
Arbeitnehmerzahl: 50 / 50
Soweit im Berichtsjahr hinsichtlich der im Vorjahr
von den Gliederungsvorschriften des HGB und des GmbHG
abweichenden Positionen der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung Veränderungen vorgenommen wurden,
wurde dem Prinzip der Darstellungstätigkeit durch
Anpassung der Vorjahreszahlen entsprochen.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Das Sachanlagevermögen wurde zu
Anschaffungskosten angesetzt und - soweit abnutzbar - um
planmäßige Abschreibungen vermindert. Die
Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen
Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und
entsprechend steuerlicher Vorschriften linear vorgenommen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu
einem Wert von 410,00 Euro wurden im Zugangsjahr voll
abgeschrieben.
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden
unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken
bewertet.
Flüssige Mittel wurden zu Nominalwerten
angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen wurden nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet
und sind ausreichend bemessen.
Verbindlichkeiten wurden mit dem
Rückzahlungsbetrag angesetzt. Es bestehen am
Bilanzstichtag Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern in Höhe von 40.918,48 Euro.
Sonstige Angaben
Die Gesellschaft hat ein Stammkapital in Höhe
von 25.564,59 Euro.
An dem Stammkapital ist Herr Siegfried Kolano zu
100%beteiligt.
Die Einlagen auf das Stammkapital sind zur
Hälfte ausstehend.
Dem "Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag"
von 38.633,81 Euro stehen folgende Posten gegenüber:
Kapitalersetzende Gesellschafterdarlehen in Höhe
von 40.918,48 Euro. Für die Gesellschafterdarlehen
wurden qualifizierte Rangrücktritte von den
Gesellschaftern erklärt.
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte des Unternehmens geführt
durch Herrn Siegfried Kolano.
Hamburg, den 05.12.2011
gez. Siegfried Kolano
Geschäftsführer
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.12.2011 festgestellt.
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