Guard Service Bewa GmbHLiquidiert

Alte Schönhauser Straße 24, 10119 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 83341
Vorher
Verwa Dienstleistungs GmbH
Eingetragen
8.7.2004
Branche
Private Wach- und Sicherheitsdienste für VeranstaltungenSonstige private Wach- und SicherheitsdiensteSicherheitsdienste a. n. g.
Gegenstand
Die Durchführung von Sicherheitsdienstleistungen, insbesondere Planung, Beratung und Handel mit Geräten auf dem Sicherheitssektor. Weiterhin übernimmt die Gesellschaft Überwachungsund Sicherheitsaufgaben aller Art, wie z. B. die Durchführung von Alarm- und Notrufaufschaltung, die Alarmverfolgung, die Übernahme der Funktion als Einsatzzentrale, Bestreifungs- und Kurierdienste sowie gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassungen.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Guard Service Bewa GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 4.426.983,72 4.491.621,72
I. Sachanlagen 4.426.983,72 4.491.621,72
B. Umlaufvermögen 482.112,93 519.431,67
I. Vorräte 0,00 431.779,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 470.150,96 56.873,20
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.961,97 30.779,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.023,66 4.556,25
Bilanzsumme, Summe Aktiva 4.910.120,31 5.015.609,64

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 339.974,57 255.271,99
I. gezeichnetes Kapital 26.250,00 26.250,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.782,30 -12.782,30
2. eingefordertes Kapital 13.467,70 13.467,70
II. Gewinnvortrag 11.804,27 26.904,76
III. Jahresüberschuss 314.702,60 214.899,53
B. Rückstellungen 147.314,93 94.500,00
C. Verbindlichkeiten 4.422.399,41 4.635.094,92
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.659.698,42 1.414.233,87
D. Rechnungsabgrenzungsposten 431,40 30.742,73
Bilanzsumme, Summe Passiva 4.910.120,31 5.015.609,64

ANHANG für das Geschäftsjahr 2014

Guard Service Bewa GmbH, Berlin

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuchs (HGB), des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapital-gesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) gewählt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die ausstehenden, nicht eingeforderten Einlagen auf das gezeichnete Kapital sind mit dem Nennbetrag bewertet.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der jeweiligen, steuerlich anerkannten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bis € 150,00 werden als sofortiger Aufwand verbucht.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte mit dem Nominalbetrag unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko ist durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie sind in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag angesetzt.

C. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Eigenkapital

Das Stammkapital zum 31. Dezember 2014 von € 26.250,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben € 467.634,56 eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr sowie € 1.270.000,01 eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

D. Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführung

Geschäftsführerin

Frau Monika Morgenstern, Kauffrau

 

Berlin, 05.05.2015

Monika Morgenstern, Geschäftsführerin

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 06.05.2015 festgestellt.

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