Röbke GmbHLiquidiert

40227 Düsseldorf, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 65251
Eingetragen
13.8.2001
Branche
Garten- und LandschaftsbauSpezialisierte Bautätigkeiten im TiefbauRohrleitungstiefbau, Brunnenbau und Kläranlagenbau
Gegenstand
Baggerarbeiten, Gartengestaltung, Abbrucharbeiten, Straßenbauarbeiten sowie Maurer- und Betonbauarbeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Claudio Di Bagio
seit 11.3.2011
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Claudio Di Bagio
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Claudio Di Bagio
Düsseldorf
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Röbke GmbH Gartengest.-Baggerarb.

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

BILANZ zum 31. Dezember 2008

Röbke GmbH Gartengest.-Baggerarb., Köln

AKTIVA

Euro Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. technische Anlagen und Maschinen
Maschinen 661,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Büroeinrichtung 359,00
Gerüst- und Schalungsmaterial 216,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 839,00
Geringwertige WG Sammelposten 268,00 1.682,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 8.511,20
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen
Unfertige Erzeugnisse und Leistungen 43.865,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Forderungen aus Lieferungen u. Leistung 54.122,46
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
Ford. Einzelfirma 26.415,61
3. sonstige Vermögensgegenstände
Kautionen 1.000,00
Steuerüberzahlungen 742,00
Körperschaftsteuerrückforderung 6.322,00 8.064,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
Kasse 19,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Aufwand Umsatzsteuer auf Anzahlungen 1.436,98
144.778,13

PASSIVA

Euro Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital
Gezeichnetes Kapital 25.000,00
II. Verlustvortrag
Verlustvortrag vor Verwendung - 5.596,44
III. Jahresfehlbetrag
Jahresfehlbetrag - 17.001,80
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen
Rückst. Berufsgenossenschaft 450,00
Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung 2.000,00 2.450,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Bank 52.156,52
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 52.156,52
Bank
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
Erhalt. Anzahlungen auf Bestellungen 9.000,01
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 26.598,87
Verbindl. aus L+L gg. Gesellsch. b. 1 J 6.000,00 32.598,87
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 6.000,00
Verbindl. aus L+L gg. Gesellsch. b. 1 J
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 32.598,87
Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen
Verbindl. aus L+L gg. Gesellsch. b. 1 J
4. sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeit. gg. Gesellschaftern b. 1 J 35.956,77
4. sonstige Verbindlichkeiten
Verbindl. Personal 9.561,11
Verbindl. Lohnsteuer 653,09 46.170,97
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 35.956,77
Verbindlichkeit. gg. Gesellschaftern b. 1 J
- davon aus Steuern Euro 653,09
Verbindl. Lohnsteuer
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 46.170,97
Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern b. 1 J
Verbindl. Personal
Verbindl. Lohnsteuer
144.778,13

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2008 bis 31.12.2008

Röbke GmbH Gartengest.-Baggerarb., Köln

Euro Euro
1. Umsatzerlöse
Erlöse 13.210,00
Erlöse aus Leistungen nach § 13 b UStG 32.487,52
Erlöse 19% USt 243.118,60
Nicht steuerbare Umsätze 850,00
Erlösschmälerungen 19% USt - 806,09
Gewährte Skonti 19% USt - 3.984,71
Gewährte Skonti Leistungen §13 b UStG - 54,48 284.820,84
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
Bestandsveränd. unfertige Erzeugnisse 16.865,55
3. Gesamtleistung 301.686,39
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren
Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 85,73
Wareneingang 7% Vorsteuer 979,32
Wareneingang 19% Vorsteuer 57.233,04
Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer - 11,12
Bestandsveränderung RHB-Stoffe/Waren 9.321,50 67.608,47
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
Löhne 92.336,15
Gehälter 9.617,00
Geschäftsführergehälter GmbH-Gesells. 21.600,00
Aushilfslöhne 12.600,00
Pauschale Steuer für Aushilfen 234,00 136.387,15
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung
Gesetzliche Sozialaufwendungen 24.704,59
Lfz - Erstattungen - 1.854,76
ZVK - Sozialkasse 5.183,96
ZVK - Winterbauumlage 524,89
ZVK - Erst. Ausbildungsvergüt. - 3.075,45
ZVK - Urlaubsverg. - 7.081,80
Beiträge zur Berufsgenossenschaft 1.906,82 20.308,25
6. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs
Abschreibungen auf Sachanlagen 1.027,00
Sofortabschreibung GWG 60,00
Abschreibungen auf aktivierte GWG 491,00
Abschreibung Sammelposten GWG 68,05 1.646,05
7. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen
aa) Raumkosten
Gas, Strom, Wasser - 280,43
Reinigung 44,10 - 236,33
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben
Versicherungen 2.727,41
Beiträge 405,00
Gebühren 396,75 3.529,16
ac) Fahrzeugkosten
Kfz - Kraftstoff - PKW 1.808,88
Kfz - Kraftstoff - LKW 17.950,00
Kfz - Kraftstoff - Fahrmaschinen 21,72
Kfz-Reparaturen 231,83
Kfz - Reparatur - PKW 925,63
Kfz - Reparaturen - LKW 3.416,19
Kfz - Reparaturen - Anhänger 494,48
Kfz-Reparatur - Fahrmaschinen 1.002,07
Leasingfahrzeugkosten 41.200,00
Mautgebühren 340,15
Fremdfahrzeugkosten 608,35 67.999,30
ad) Werbe- und Reisekosten
Werbekosten 57,50
Repräsentationskosten 65,42
Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben 167,00 289,92
ae) verschiedene betriebliche Kosten
Porto 58,85
Telefon 2.696,74
Internetkosten 211,76
Bürobedarf 133,50
Fortbildungskosten 420,17
Rechts- und Beratungskosten 153,75
Abschluss- und Prüfungskosten 2.000,00
Buchführungskosten 4.029,00
Lohnbuchführung 645,00
Mieten für Einrichtungen bewegliche WG 3.108,40
Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen 75,00
Werkzeuge und Kleingeräte 507,74
Berufsbekleidung 4.109,60
Nebenkosten des Geldverkehrs 291,11
Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung 1.400,05 19.840,67
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
Abgänge Sachanlagen Restbuchwert 3,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit. 5.202,80
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit - 20.892,05
10. außerordentliche Erträge
Außerordentliche Erträge 3.272,05
11. außerordentliche Aufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen 285,80
12. außerordentliches Ergebnis 2.986,25
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
Körperschaftsteuererstattung Vorjahre - 857,00
Solidaritätszuschl.-Erstattung Vorjahre - 47,00 - 904,00
14. Jahresfehlbetrag
Jahresfehlbetrag 17.001,80

Anhang zum 31.12.2008

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Die Bilanzierungsgrundsätze des GmbH-Gesetzes wurden beachtet.

Vorliegender Jahresabschluss wurde mit Hilfe des DATEV-Buchführungs- und Jahresabschlussprogramms Kanzlei-Rechnungswesen erstellt.

Die Ordnungsmäßigkeit des DATEV-Buchführungs- und Jahresabschlussprogramms Kanzlei-Rechnungswesen wurde zuletzt durch Einzelsystemprüfung der Ernst & Young AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in München, am 08.03.2006 bestätigt.

Vorliegende Auswertungen zur Anlagenbuchführung wurden mit Hilfe des DATEV-Jahresabschlussprogramms ANLAG erstellt.

Die Ordnungsmäßigkeit des DATEV-Jahresabschlussprogramms ANLAG wurde zuletzt durch Einzelsystemprüfung der ERNST & YOUNG AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Nürnberg, am 08.11.2004 bestätigt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

a) Aktivseite (Vermögen)

Anlagevermögen

Die Bilanzposten des Anlagevermögens sind mit den Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet, soweit es sich um abschreibungsfähige Vermögensgegenstände handelt. Von den steuerrechtlich zulässigen Abschreibungsvereinfachungen wird Gebrauch gemacht; geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben. Als Abschreibungsmethode ist die lineare Abschreibung gewählt.

Die Abschreibungsdauer des Sachanlagevermögens beträgt im Einzelnen:

Technische Anlagen 5 Jahre
Maschinen 5 Jahre
Büroeinrichtung 5 bis 13 Jahre
Gerüst- und Schalungsmaterial 5 Jahre

Umlaufvermögen

Sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert aktiviert. Die Bewertung erfolgt unter Berücksichtigung aller erkennbarer Risiken.

Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben ausgewiesen, die Aufwand des Folgejahres darstellen.

b) Passivseite (Schulden)

Rückstellungen

Steuerrückstellungen beinhalten die voraussichtlichen Ertragsteuern des Geschäftsjahres und des Vorjahres.

Die sonstigen Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

3. Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält keine auf fremde Währung lautende Sachverhalte.

4. Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, den Jahresverlust in Höhe von 24.065,80 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

5. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer der Gesellschaft ist:

Herr Fred Röbke, Tief-, Straßen- Stahlbau- und Maurermeister

6. Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Forderungen 26.415,61 EUR
Verbindl. Allgemein 35.956,77 EUR
Verbindl. Aus L+L 6.600,00 EUR
16.141,16 EUR

 

Köln

Fred Röbke

Nachrichten & Medien

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