Oberland Automobile GmbHLiquidiert

82490 Farchant, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 130900
Eingetragen
26.4.2000
Branche
Großhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehörEinzelhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehörGroßhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör
Gegenstand
Betrieb von Autohäusern, Handel mit Automobilen, Motorrädern, Kraftfahrzeugersatzteilen und -zubehör; sowie die Reparatur von Kraftfahrzeugen.

Historie

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Management

NameRolle
Frank Döhring
seit 11.4.2008
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert54.58% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (2)

NameAnteil
49.00%
5.58%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

50.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Oberland Automobile GmbH (Farchant)

Farchant

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

BILANZ zum 31. Dezember 2007

AKTIVA



Stand 31.12.2007 Stand 31.12.2006

EUR EUR TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN


I. Immaterielle Vermögensgegenstände 519,00
1
II. Sachanlagen 235.118,98 235.637,98 147
B. UMLAUFVERMÖGEN


I. Vorräte 1.271.489,40
853
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.532.888,74
680
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 20.103,76 5.824.481,90 79
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
24.737,92 7
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG
1.844.338,66 1.844


7.929.196,46 3.611

PASSIVA



Stand 31.12.2007 Stand 31.12.2006

EUR EUR TEUR
A. EIGENKAPITAL


I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00
50
II. Verlust- / Gewinnvortrag -1.894.338,66
66
III. Jahresüberschuss /- fehlbetrag 0,00
-1.960
nicht gedeckter Fehlbetrag 1.844.338,66 0,00 1.844
B. RÜCKSTELLUNGEN
153.988,00 156
C. VERBINDLICHKEITEN




7.775.208,46 3.455
- davon aus Steuern: EUR 9.884,09


(Vorjahr TEUR 67)


- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 3.884,01


(Vorjahr TEUR 0)




7.929.196,46 3.611

Anhang für das Geschäftsjahr 2007

I. Bilanzierungsgrundsätze

Die Gesellschaft ist als kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 des Handelsgesetzbuches (HGB) einzustufen. Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß der §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, wurden grundsätzlich im Anhang gemacht.

II. Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung wurde nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 252 bis 256 HGB sowie den besonderen Bewertungsvorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 279 bis 283 HGB) vorgenommen. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind mit den um planmäßige Abschreibungen verminderten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Bei immateriellen Vermögensgegenständen und bei den Sachanlagen erfolgen die Abschreibungen nach der linearen Methode und zeitanteilig. Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis 410,00 EUR werden jeweils im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Entsprechend der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes werden Vorführfahrzeuge trotz überwiegend kurzer Verweildauer im Vermögen der Gesellschaft im Anlagevermögen ausgewiesen und über eine Nutzungsdauer von sechs Jahren abgeschrieben.

Vorräte werden zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert oder dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Erkennbaren Ausfallrisiken wird durch die Bildung von Einzelwertberichtigungen ausreichend Rechnung getragen. Die übrigen Forderungen werden wegen des Ausfallwagnisses, des Zinsverlustes, des Skontoabzuges und der Kosten der Beitreibung der Außenstände um 1,0 v.H. ihres Nettobetrages wertberichtigt.

Die in den Rechnungsabgrenzungsposten enthaltenen Disagiobeträge werden entsprechend dem Verbrauch auf die Laufzeit der entsprechenden Darlehen aufgelöst.

Rückstellungen für Pensionen werden mit dem Teilwert gemäß § 6 a EStG, der nach versicherungsmathematischen Grundsätzen auf der Basis eines Zinssatzes von 6 v.H. ermittelt ist, angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Betrages passiviert. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2007

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In der Position "Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände" sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 12.500,00 (Vorjahr: EUR 12.500,00) enthalten.

2. Rechnungsabgrenzungsposten

In den Rechnungsabgrenzungsposten sind Beträge gemäß § 250 Abs. 3 HGB (Disagio) in Höhe von TEUR 4,0 (Vorjahr: TEUR 4,0) enthalten.

3. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr Restlaufzeiten bis zu einem Jahr.

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von TEUR 60,0 (Vorjahr: TEUR 81,0) enthalten.

IV. Sonstige Angaben

1. Angaben zu Geschäftsführungsorganen

Alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft war im Berichtsjahr Herr Frank Schütrumpf, Geschäftsführer Gesamtbetrieb.

2. Kredite und Vorschüsse an Organe

An die Organe der Gesellschaft wurden folgende Vorschüsse gewährt:


Geschäftsführer
Darlehensstand 01.01.2007 EUR 12.500,00
Ausreichungen EUR 0,00
Tilgungen EUR 0,00
Darlehensstand 31.12.2007 EUR 12.500,00

3. Vorschlag zur Verwendung des Ergebnisses

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Verlustvortrag zum 01. Januar 2007 auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Farchant, den 19. Juni 2008

Frank Döhring

Geschäftsführer

Lorenz Köstner

Geschäftsführer

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