Fortis GmbH Technical Products

Bubenhaldenstraße 44, 70469 Stuttgart, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 7878
Eingetragen
14.9.1978
Branche
Wärme- und KältehandelGroßhandel mit Sportartikeln und -zubehörGroßhandel mit Tabakwaren
Gegenstand
Export-, Import und Handel mit Waren aller Art insbesondere von technischen Produkten. Ferner Consulting und Lieferung von Bewässerungssystemen aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Peter Vipavc
seit 2.12.2005
Geschäftsführer
Johanna Vipavc
seit 2.11.2005
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (4)

NameAnteil
28.50%
Irena Vipavc-Radu
28.50%
Magda Vipavc
28.50%

Gesellschafter

4 Gesellschafter

GmbH-Struktur

3 von 4 angezeigt

Bubenhaldenstr.44, 70469 Stgt.
57000
28.50%
Irena Vipavc-Radu
Bubenhaldenstr.44, 70469 Stgt.
57000
28.50%
Magda Vipavc
Bubenhaldenstr.44, 70469 Stgt.
57000
28.50%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Fortis GmbH Technical Products

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 386.335,70 387.848,70
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 0,50
II. Sachanlagen 386.335,20 387.848,20
B. Umlaufvermögen 554.840,26 663.447,73
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 533.333,09 568.103,97
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 21.507,17 95.343,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten 457,74 273,95
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 85.422,39 94.923,08
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.027.056,09 1.146.493,46

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 102.258,38 102.258,38
II. Verlustvortrag 197.181,46 157.143,68
III. Jahresüberschuss 9.500,69 -40.037,78
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 85.422,39 94.923,08
B. Rückstellungen 2.897,42 2.951,40
C. Verbindlichkeiten 1.024.158,67 1.143.542,06
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 513.193,97 587.016,50
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.027.056,09 1.146.493,46

Anhang zum 31. Dezember 2010


 
 
Allgemein
 
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten,

 Der Jahresabschluss wurde erstmalig unter Beachtung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des BilMoG erstellt. Aufgrund der die Gesellschaft vorhandenen Vermögensgegenstände und Schulden, hat sich hierdurch keinerlei Veränderung gegenüber den in den Vorjahren angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergeben.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen des HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht angegeben.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft.

Anlagevermögen

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden entsprechend der steuerlichen Handhabung aktiviert und nach ihrer voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert.

 Die planmäßige Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

 Für die geringwertigen Anlagegüter mit Einzelanschaffungskosten über EUR 150,00und unter EUR 1.000,00 wurde im Vorjahr ein Sammelposten gebildet. Dieser Sammelposten wird weiterhin über 5 Jahre linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag oder dem niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag angesetzt. Für das allgemeine Kreditrisiko werden Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Alle in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Unter der Position sonstige Verbindlichkeiten sind Euro 673.250,57 ausgewiesen, die Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafter sind. Die Verbindlichkeiten wurden in Berichtsraum gemäß den verträglichen Vereinbarungen verzinst.

Haftungsverhältnisse

Angabepflichtige Haftungsverhältnisse bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Der Geschäftsführung gehörten während des abgelaufenen Geschäftsjahres folgende Personen an:

Frau Johanna Vipavc, Stuttgart
Herr Peter Vipavc, Petrovce Slowenien

Die Geschäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
 

Anzahl der Mitarbeiter

Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter belief sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 4.
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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