Prothetik GmbH SchewskiLiquidiert

Straße 141 3, 13158 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 38041
Eingetragen
28.10.2004
Branche
Herstellung von orthopädischen ErzeugnissenBearbeitung und Veredlung von KunststoffwarenHerstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
Die Anfertigung von Zahnersatz und sonstige zahntechnische Arbeiten in Kunststoff, Keramik, Edelmetall und Stahl, Modell- und Gußformenherstellung.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Prothetik GmbH Schewski

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 15.312,50 13.805,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 0,50
II. Sachanlagen 15.312,00 13.804,50
B. Umlaufvermögen 10.739,18 11.315,37
I. Vorräte 2.910,00 2.450,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.699,04 8.687,52
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 130,14 177,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.309,93 1.249,96
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 53.072,50 81.256,93
Bilanzsumme, Summe Aktiva 80.434,11 107.627,26

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 25.564,59 25.564,59
III. Verlustvortrag 132.386,14 129.014,70
IV. Jahresüberschuss 28.184,46 -3.371,41
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 53.072,50 81.256,93
B. Rückstellungen 2.386,00 2.438,00
C. Verbindlichkeiten 78.048,11 105.189,26
Bilanzsumme, Summe Passiva 80.434,11 107.627,26

Anhang


1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend hierzu waren die Vorschriften des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im einzelnen handelt es sich um folgende Grundsätze und Methoden :

Erworbene immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten und unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die liquiden Mittel wurden zum Nominalwert angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden entsprechend § 250 HGB gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet, wobei alle erkennbaren Risiken berücksichtigt wurden. Die Höhe der gebildeten Rückstellungen bestimmt sich nach dem unter kaufmännischen Gesichtspunkten wahrscheinlichen Wert.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.


2. Informationen zur Bilanz

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr und keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.


3. Sonstige Angaben

a.) Geschäftsführung

Für das abgelaufenen Geschäftsjahrs war als Geschäftsführer Herr Klaus Schewski,Zahntechniker,Berlin, bestellt.
Er ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

b.) Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zum 31. Dezember 2009 bestanden gegenüber dem Geschäftsführer keine Forderungen aus gewährten Vorschüssen oder Krediten.

c.) Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestanden am Bilanzstichtag Verbindlichkeiten in Höhe von € 7.121,43.

Die Beträge sind in der Bilanz unter "sonstige Vermögensgegenstände" oder "sonstige Verbindlichkeiten" ausgewiesen.

Berlin,im Mai 2010


Gez. Klaus Schweski

  

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