Arslan & Sarper GmbHLiquidiert

49479 Ibbenbüren, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bonn HRB 15301
Eingetragen
5.4.2007
Branche
Großhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln a. n. g.Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und GewürzenGroßhandel mit Getränken
Gegenstand
Handel, Vertrieb, Import und Export von Genuss- und Nahrungsmitteln.

Historie

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Management

NameRolle
Bahittin Arslan
seit 29.7.2015
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

49.000 €
49.00%
Bülent Arpeler
26.000 €
26.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Arslan & Sarper GmbH

Zülpich

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Handelsbilanz zum 31. Dezember 2010

Arslan & Sarper GmbH, Zülpich

AKTIVA

EUR Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.197,00 5.757,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. fertige Erzeugnisse und Waren 636,00 9.430,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 711,14 0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände 6.077,45 246,10
6.788,59 246,10
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 844,23 1.306,28
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 50.078,58 65.141,54
59.544,40 81.881,72

PASSIVA

EUR Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Verlustvortrag -165.141,54 -145.200,81
III. Jahresüberschuss 15.062,96 -19.940,73
nicht gedeckter Fehlbetrag 50.078,58 65.141,54
buchmäßiges Eigenkapital 0,00 0,00
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen 929,00 900,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.340,97 37.845,98
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.340,97 (EUR 37.845,98)
2. sonstige Verbindlichkeiten 56.274,43 43.135,74
58.615,40 80.981,72
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 56.151,19 (EUR 43.095,24)
- davon aus Steuern EUR 123,24 (EUR 40,50)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 56.274,43 (EUR 43.135,74)
59.544,40 81.881,72

Anhang zum 31. Dezember 2010

1. Grundsätzliches zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Gesellschaft, die nach den Größenmerkmalen des § 267 Abs. 1 HGB als kleine Kapitalgesellschaft gilt, wurde unter Beachtung der Vorschriften des Handels- und Steuerrechts, des GmbHG und der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages erstellt.

Die Gesellschaft hat bei der Aufstellung des Jahresabschlusses von den Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß §§ 266 Abs. 1 Satz 3 und 276 HGB keinen Gebrauch gemacht. Entsprechend § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB wurde kein Lagebericht erstellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) war eine Anpassung der Vorjahreszahlen nicht notwendig.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB. Die Darstellung der Bilanz erfolgt in Kontoform nach § 266 HGB.

Mit Ausnahme der gesetzlich zulässigen Durchbrechung der Bilanzkontinuität durch die erstmalige Anwendung des BilMoG, stimmen die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, insbesondere sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Das Sachanlagevermögen ist in einem Bestandsverzeichnis ordnungsgemäß entwickelt und fortgeführt.

Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige, nutzungsbedingte Abschreibungen. Die Abschreibungen auf Zugänge im Geschäftsjahr wurden zeitanteilig berechnet.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird linear über Nutzungsdauern von 3 bis 4 Jahren, geringwertige Wirtschaftsgüter gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Anschaffungsjahr in voller Höhe und Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als € 150,00 bis weniger als € 1.000,00 gem. § 6 Abs. 2a EStG über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben.

Die Vorräte sind zu Einstandspreisen oder dem niedrigeren Börsen- oder Marktpreis bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Beachtung des Niederstwertprinzips bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz abgezinst. Hinweise auf notwendige Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften lagen nicht vor.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

3. Bilanzerläuterungen

3.1. Verbindlichkeiten

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten i.H.v. € 58.615,40 sind sämtlich innerhalb eines Jahres fällig.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter in Höhe von € 56.151,19 mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr.

4. Sonstige Angaben

4.1. Geschäftsführung

Im abgelaufenen Geschäftsjahr war der folgende Geschäftsführer bestellt:

Herr Bahittin Arslan, Zülpich.

 

Zülpich

Bahittin Arslan, Geschäftsführer

Der Jahresabschluss wurde von der Gesellschafterversammlung am 08. Februar 2012 festgestellt.

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