Metallbau GmbH BischofferodeLiquidiert

Glück-Auf-Straße 1, 37345 Sonnenstein, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 402506
Eingetragen
3.11.1994
Branche
Herstellung von Ausbauelementen aus MetallHerstellung von MetallkonstruktionenHerstellung von Schlössern und Beschlägen aus unedlen Metallen
Gegenstand
die Fertigung und Bearbeitung, der Handel und Vertrieb von Metallbauerzeugnissen incl. artverwandter Dienstleistungen sowie Pumpenfertigungsarbeiten incl. Service und Vertrieb.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Metallbau GmbH Bischofferode

Am Ohmberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 173.017,79 165.148,40
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 318,50 865,50
II. Sachanlagen 172.504,33 164.097,27
III. Finanzanlagen 194,96 185,63
B. Umlaufvermögen 402.558,60 346.429,00
I. Vorräte 218.094,82 114.194,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 176.253,56 126.199,50
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.210,22 106.035,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.828,31 1.960,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 577.404,70 513.667,16

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 127.772,81 111.365,12
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnrücklagen 16.400,92 0,00
III. Gewinnvortrag 85.670,77 75.976,74
IV. Jahresüberschuss 136,53 9.823,79
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 3.859,01 3.987,43
C. Rückstellungen 33.546,16 17.804,86
D. Verbindlichkeiten 412.226,72 380.509,75
Bilanzsumme, Summe Passiva 577.404,70 513.667,16

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Metallbau GmbH Bischofferode wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden übernommen werden.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 7.906,23 (Vorjahr: Euro 536,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 211.975,17 (Vorjahr: Euro 352.564,43).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 180.000,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 147562,86.

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 09.07.2015 festgestellt.

Der Jahresabschluss wurde am 09.07.2015 gebilligt.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 09.07.2015 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen des Geschäftsführers

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Herr Norbert Fritz ausgeübter Beruf: Dipl.-Ing.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Euro
Ausleihungen 0,00
Forderungen 0,00
Verbindlichkeiten 269,22

Unterschriften der Geschäftsleitung gem. § 245 HGB

 

Sonnenstein, 09.07.2015

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 09.07.2015 festgestellt.

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