Stucke Handelsgesellschaft mbHLiquidiert

22143 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 108501
Eingetragen
16.2.2009
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Gegenstand
das Betreiben von Handelsgeschäften jeglicher Art und die Verwaltung und Vermietung eigenen Vermögens.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
33.33%
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Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

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10.000 €
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Konzern- und Jahresabschlüsse

Stucke Handelsgesellschaft mbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 3.942.547,60 4.028.036,60
I. Sachanlagen 3.942.547,60 4.028.036,60
B. Umlaufvermögen 539.925,12 685.085,24
I. Vorräte 220.564,11 535.016,58
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 131.983,34 94.879,96
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 187.377,67 55.188,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.713,44 1.678,78
Bilanzsumme, Summe Aktiva 4.484.186,16 4.714.800,62

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 438.908,21 339.182,50
I. gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Bilanzgewinn 408.908,21 309.182,50
davon Gewinnvortrag 309.182,50 143.439,70
B. Rückstellungen 11.500,00 10.700,00
C. Verbindlichkeiten 4.015.777,95 4.346.918,12
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 559.527,79 790.668,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten 18.000,00 18.000,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 4.484.186,16 4.714.800,62

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Stucke Handelsgesellschaft mbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und als Vollabgang behandelt.

Für Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von Euro 150,00 bis Euro 1.000,00, die zwischen dem 10. Dezember 2008 und dem 31. Dezember 2009 zugegangen sind, wurde ein Sammelposten gebildet, der gleichmäßig über 5 Jahre abgeschrieben wird.

Zwischen dem Wert des Sammelpostens für Geringwertige Wirtschaftsgüter und dem Wert der vorhandenen Vermögensgegenstände besteht keine wesentliche Differenz.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Abwertungen werden vorgenommen, soweit der Ansatz mit einem niedrigeren Wert erforderlich ist.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sonstige Vermögensgegenstände, Bankguthaben und Kassenbestände wurden zum Nennbetrag angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Zahlungen im Berichtsjahr, die Aufwendungen nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Zahlungseingänge im Berichtsjahr, die Erträge nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 2.656.250,16.

Darlehensverbindlichkeiten zum Abschlussstichtag sind mit Grundpfandrechten bis Euro 3.400.000,00 an dem Grundstück der Gesellschaft Merkurring 26, 22143 Hamburg, besichert.

Im übrigen bestehen branchentypische Sicherungen.

Sonstige Pflichtangaben

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

Die Gesellschaft hat bei der Aufstellung und Offenlegung größenabhängige Erleichterungen in Anspruch genommen.

Angabe der Mitglieder der Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs und bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführerin:

Karen Klemt, Kauffrau

Katrin Helmboldt, Kauffrau

Sandra Senninger, Kauffrau (eingetragen am 23.01.2013)

 

Hamburg, 14. November 2013

gez. Karen Klemt

gez. Katrin Helmboldt

gez. Sandra Senninger

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 105.343,05 EUR.

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 99.193,78 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 18.12.2013 festgestellt.

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