Müller Zimmerei GmbHLiquidiert

09337 Callenberg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 22249
Eingetragen
10.8.2005
Branche
Zimmerei und IngenieurholzbauHerstellung von Türen und Fenstern aus HolzHerstellung von sonstigen Konstruktionsteilen, Fertigbauteilen, Ausbauelementen und Fertigteilbauten aus Holz
Gegenstand
Ausführung von Zimmerer- und Holzbauund Holzverlegearbeiten, Handel mit und der Einbau von Fenstern, Türen, Rollläden und anderen Bauelementen, Ausführung von Trockenbauarbeiten und Dacheindeckung von Gebäuden ausschließlich mit Ziegeln

Historie

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Management

NameRolle
Udo Müller
seit 29.1.2010
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Müller Zimmerei GmbH

Callenberg OT Langenberg

Jahresabschluss zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 102.906,23 110.951,23
I. Sachanlagen 102.906,23 110.951,23
B. Umlaufvermögen 43.407,00 28.063,78
I. Vorräte 4.252,66 4.340,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 32.455,29 21.512,84
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.699,05 2.210,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.274,25 3.376,48
Bilanzsumme, Summe Aktiva 149.587,48 142.391,49

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 15.524,18 2.882,99
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 22.117,01 13.497,98
III. Jahresüberschuss 12.641,19 -8.619,03
B. Rückstellungen 7.423,91 4.371,69
C. Verbindlichkeiten 126.639,39 135.136,81
Bilanzsumme, Summe Passiva 149.587,48 142.391,49

Anhang

Allgemeines
 
Der Jahresabschluss der Müller Zimmerei GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

 
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

 
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

 
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

 
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

 
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen
 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

 
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

 
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

 
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

 
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und vollständig abgeschrieben.

 
Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und bewertet. Soweit erforderlich wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

 
Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder zu niedrigeren Stichtagswerten. Herstellungskosten umfassen die Einzelkosten und die notwendigen Gemeinkosten (steuerlicher Mindestumfang).

 
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Dem Ausfallrisiko bei den zum Nennwert bilanzierten Forderungen wurde durch ausreichend bemessene Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigungen entsprochen.

 
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

 
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

 
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz
 
Verbindlichkeiten
Der Gesamtbetrag der passivierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr beträgt Euro 29.489,43 (Vorjahr: Euro 16.150,08).

 
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 68.178,82.

 
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 92.096,37.

 
Davon sind Euro 92.096,37 durch Grundpfandrechte und Sicherungsübereignung gesichert.

 
Darüber hinaus bestehen die branchenüblichen Eigentumsvorbehalte.

 
Sonstige Pflichtangaben
 
Mitglieder der Geschäftsführung
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

 
Müller, Udo (Zimmermannsmeister)

 

 
..................................................
Müller, Udo

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