RIGO Trans GmbH
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Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
| Name | Anteil |
|---|---|
Micro-Star Netherlands Holding BV | 100.00% |
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
1 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
MSI Technology GmbH Großhandel mit Computern und deren KomponentenFrankfurt am MainJahresabschluss zum 31. Dezember 2012BILANZ zum 31. Dezember 2012MSI Technology GmbH Großhandel mit Computern und deren Komponenten, Frankfurt am MainAKTIVA
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2012 bis 31.12.2012MSI Technology GmbH Großhandel mit Computern und deren Komponenten, Frankfurt am Main
Anhang für das Geschäftsjahr 2012I. Allgemeine Angaben zum JahresabschlussDer Jahresabschluss der MSI Technology GmbH wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Nach den in §267 HGB angegeben Größenklassen ist die Gesellschaft eine mittelgroße Kapitalgesellschaft. II. Angaben zu Bilanzierungs- und BewertungsmethodenDer Jahresabschluss wird unter Berücksichtigung der §§264 ff. HGB aufgestellt; die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Bewertungsmethoden Da die Gesellschaft in den Jahren 2013 und 2014 ihren Geschäftsbetrieb einstellt, wurden das Anlagevermögen und das Umlaufvermögen zu Zeitwerten bewertet. Die Zeitwerte entsprechen den fortgeführten Buchwerten der Gesellschaft. Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare oder geometrisch-degressive Abschreibungen angesetzt. Dabei werden die Zugänge linear pro rata temporis abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter erden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer oder geminderter Verwendbarkeit ergeben, werden durch angemessene Abwertung berücksichtigt. Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen erfolgt zum Nennwert. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden erkennbare Einzelrisiken durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% auf die Netto-Forderungen ausreichend Rechnung getragen. Die flüssigen Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt. Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in EURO umgerechnet wurden. Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser bei Forderungen bzw. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr angesetzt. III. Angaben zur BilanzAnlagevermögen Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagespiegel zu entnehmen. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Sonstige Vermögensgegenstände haben i. H. v. EUR 251.940,69 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Unter den sonstigen Vermögensgegenständen befindet sich ein Körperschaftsteuerguthaben (§37 KStG) in Höhe von EUR 74.604,59, das basierend auf dem Barwert der zukünftigen Zahlungen bei einem Abzinsungssatz von 4% angesetzt ist. Das Körperschaftsteuerguthaben wird seit September 2008 über 8 Jahre ausgezahlt. Der entsprechende Zinsertrag i. H. v EUR 3.350,44 ist in dem Posten Zinsen und ähnliche Erträge enthalten. Eigenkapital Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 3.355.000,00 und ist vollständig eingezahlt. Alleinige Gesellschafterin ist die Micro-Star-Netherlands Holding BV, Eindhoven/Niederlande. Sonstige Rückstellungen Im Posten sonstige Rückstellungen sind die nachfolgenden Rückstellungsarten enthalten:
Verbindlichkeiten Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die nachfolgende Darstellung zeigt die in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten.
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen setzen sich wie folgt zusammen:
Die Verbindlichkeiten sind bis auf geschäftsübliche Eigentumsvorbehalte bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen unbesichert. Haftungsverhältnisse Es bestehen lediglich geschäftsübliche Gewährleistungsverpflichtungen aufgrund der AGBs der Gesellschaft. Aufgrund der Erfahrung der Vorjahre kann das Risiko der Inanspruchnahme als untergeordnet angesehen werden. Nicht in der Bilanz enthaltene Geschäfte sowie nicht bilanzierte Verpflichtungen Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten liegen sonstige nicht in der Bilanz enthaltenen Geschäfte sowie sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von EUR 7.923,- pro Monat aus Leasing- und Mietverträgen vor. Die durchschnittliche Restlaufzeit beträgt 11 Monate, der Gesamtbetrog beträgt EUR 81.153,- IV. Angaben zur Gewinn- und VerlustrechnungDie Gewinn- und Verlustrechnung urde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. V. Sonstige AngabenGeschäftsführer Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durchfolgende Personen geführt:
Auf die Angaben der Bezüge wird gemäß §286 Abs. 4 HGB verzichtet. Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Konzernzugehörigkeit Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Muttergesellschaft Micro-Star Netherlands Holding BV, Ekkersrijd/Holland auf den 31. Dezember 2012 einbezogen. Deren Muttergesellschaft Micro Star International Co Limited, Taipeh/Taiwan stellt einen Konzernabschluss auf, in den sämtliche Gesellschaften der Gruppe einbezogen sind. Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer Im Jahresdurchschnitt waren im Unternehmen 1 technische und 26 kaufmännische Mitarbeiter beschäftigt. Unterschrift der Geschäftsleitung
Frankfurt am Main, den 31.01.2014 Brutto-Anlagenspiegel zum 31.12.2012
LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2012A. GeschäftsverlaufI. Überblick Die Gesellschaft hat in 2012 ein negatives Ergebnis erzielt. II. Entwicklung des Ergebnisses Mit einer Umsatzveränderung von T€ ./. 24.237 auf T€ 40.998 und einem Jahresfehlbetrag von T€ 368 nach einem Jahresüberschuss von T€ 65,7 im Vorjahr war das Ergebnis enttäuschend. III. Investitionen und Finanzierung Es wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr 2012 keine nennenswerten Investitionen getätigt. Als Handelsunternehmen besteht auch keine künftige Notwendigkeit zur Anschaffung von bedeutenden Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens. IV. Wichtige Ereignisse des Geschäftsjahres Das Unternehmen vertreibt weiterhin exklusiv die Produkte der Muttergesellschaft im europäischen, speziell deutschen Raum. Insofern haben sich keine Änderungen zum Vorjahr ergeben. Durch organisatorische Umgliederungsmaßnahmen konnten weitere nicht unerhebliche Kosteneinsparungen erzielt werden. Des Weiteren ist zu erwähnen, dass das Eigenkapital durch eine Kapitalerhöhung um T€ 2.000 im abgelaufenen Geschäftsjahr erhöht werden konnte. B. Die Lage der GesellschaftI. Absatzlage Wie bereits erwähnt, ist aufgrund der eigenen Marktposition die Absatzlage trotz des angespannten Marktumfeldes als noch positiv einzustufen. Diese Annahme lässt sich aus den qualitativ hochwertigen Produkten und den konkurrenzfähigen Preisen ableiten. II. Vermögens-, Finanz-, Ertragslage Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 6.035 vermindert. Als Hauptursache ist die Verringerung der Vorräte zu nennen. Die Eigenkapitalquote konnte aufgrund der Erhöhung des Stammkapitals wesentlich verbessert werden. Das Eigenkapital beträgt nunmehr T€ 1.719. Der Jahresfehlbetrag des abgelaufenen Geschäftsjahres beträgt T€ 368 im Vergleich zu einen Jahresüberschuss i. H. v. T€ 66 in 2011. Der Bestand der flüssigen Mittel beträgt T€ 2.702, er hat sich um T€ 1.125 im Vergleich zum Vorjahr verringert. Gegenüber dem Vorjahr sind die Umsätze um T€ 24.273 gesunken, dies entspricht 37%. Die Personalaufwendungen konnten weitestgehend der geänderten Marktsituation angepasst werden, sie wurden um T€ 1.348 verringert auf T€ 1.761. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit hat sich um T€ 434 vermindert. Die Margenentwicklung zeigt sich gegenüber dem Vorjahr als konstant. C. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der GesellschaftDas Jahr 2013 hat im Zeichen von Umstrukturierungsmaßnahmen gestanden. Hierin werden auch Chancen gesehen. Die Muttergesellschaft in Taiwan hat sich dafür entschieden, die Geschäftstätigkeit der deutschen Gesellschaft auf eine neu gegründete Betriebsstätte zu verlagern. Diese strategische Maßnahme war für das Jahr 2013 und 2014 vorgesehen. Ziel ist es, die Konzernstruktur zu reduzieren und weitere Kosten einzusparen. Risiken werden in den erwähnten Umstrukturierungsmaßnahmen gesehen. D. Vorgänge nach Schluss des GeschäftsjahresDie Gesellschaft hat im Laufe des Jahres 2013 neue Geschäftsräume bezogen um die Kosten der Miete zu senken. Die Verlagerung der Geschäftstätigkeit auf die Betriebsstätte wurde bereits Anfang 2013 umgesetzt. Das Personal der Gesellschaft wurde komplett von der Betriebsstätte übernommen. Von den Kunden wurde die Betriebsstätte als neuer Geschäftspartner sehr gut angenommen. Darüber hinaus haben sich keine weiteren Ereignisse nach Schluss des Geschäftsjahres 2012 ergeben, über die zu berichten wäre. E. Die voraussichtliche Entwicklung der GesellschaftDie Gesellschaft geht davon aus, dass die bereits begonnen Umstrukturierungsmaßnahmen in den ersten Monaten des Jahres 2014 fast komplett abgeschlossen werden können. Es werden in 2014 nur noch vereinzelt Kunden von der Gesellschaft betreut. Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft soll bis Ende des Jahres 2014 vollständig eingestellt werden.
Frankfurt am Main, den 31.01.2014 MSI TECHNOLOGY GMBH Geschäftsführung Bestätigungsvermerk des AbschlussprüfersWir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der MSI Technology GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.
Frankfurt, 31.01.2014 MBA
Audit GmbH
Michael Bornhausen Wirtschaftsprüfer Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts setzt unsere vorherige Zustimmung voraus. |
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