Markeli GmbHLiquidiert

83626 Valley, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 82109
Eingetragen
5.8.1987
Branche
Vermittlungstätigkeiten für spezialisierte BautätigkeitenVermittlung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Baustoffen und Anstrichmitteln
Gegenstand
Innenausbau, Altbausanierung, Modernisierung, Umbauten jeder Art; Vermittlung von Gewerbeimmobilien, Häusern und Wohnungen (Makler).

Historie

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Management

NameRolle
Hans Markeli
seit 9.2.2018
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

1.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
H*** M******
1.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Hans Markeli
Schwindstraße 14, 80798 München
100000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Markeli GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 216.832,45 356.912,18
I. Sachanlagen 45.711,00 102.810,00
II. Finanzanlagen 171.121,45 254.102,18
B. Umlaufvermögen 297.400,75 775.718,93
I. Vorräte 100.225,00 377.155,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 195.774,46 318.329,27
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.401,29 80.234,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten 26.684,03 87.926,97
Bilanzsumme, Summe Aktiva 540.917,23 1.220.558,08

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 227.089,09 362.976,93
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 337.412,34 334.503,39
III. Jahresfehlbetrag 135.887,84 -2.908,95
B. Rückstellungen 16.297,00 56.172,00
C. Verbindlichkeiten 297.531,14 801.409,15
Bilanzsumme, Summe Passiva 540.917,23 1.220.558,08

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 264-274 a und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256 a HGB erstellt.

Die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274 a und 288 HGB wurden in Anspruch genommen.

Im Geschäftsjahr 2010 wurden die durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (kurz: BilMoG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Vorjahreszahlen wurden in Ausübung des Wahlrechts in Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst. Unter Außerachtlassung der Änderungen durch das BilMoG entsprechen Darstellung, Gliederung, Ansatz und Bewertung des Jahresabschlusses den Vorjahresgrundsätzen.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind unter Beachtung der handelsrechtlichen Regelungen ausgerichtet worden.

ANLAGEVERMÖGEN

Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

sind mit den Anschaffungskosten zzgl. Anschaffungsnebenkosten abzüglich Anschaffungspreisminderungen oder mit den Herstellungskosten bewertet worden. Zinsen für Fremdkapital werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

UMLAUFVERMÖGEN

Vorräte

sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten gem. § 255 Abs. 2 HGB bewertet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

sind mit ihrem Nominalwert angesetzt. Erkennbare und latente Risiken sind mit Einzelwertberichtigungen erfasst worden.

Sonstige Vermögensgegenstände

sind mit ihren Nominalwerten, Zahlungsbeträgen oder Barwerten angesetzt.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

sind zum Nennwert bewertet.

RÜCKSTELLUNGEN

Sonstige Rückstellungen

umfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichend objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre, der von der Deutschen Bundesbank zum Bilanzstichtag ermittelt wurde, abgezinst.

VERBINDLICHKEITEN

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und sonstige Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

sind zum verrechenbaren Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Restlaufzeiten

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben alle eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Es bestehen Forderungen gegenüber den Gesellschaftern in Höhe von EUR 13.103,22 (Vorjahr: 9.643,57 EUR).

Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern in Höhe von 5.944,82 EUR (Vorjahr: 5.884,00 EUR).

Restlaufzeiten Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit kleiner ein Jahr betragen EUR 237.531,14 (Vorjahr: 761.943,72 EUR).

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von 1-5 Jahren betragen EUR 60.000,00 (Vorjahr: 39.465,43 EUR).

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Es bestehen mit Ausnahme von Leasingverträgen keine in der Bilanz nicht ausgewiesenen Haftungsverhältnisse.

Gesellschaftsorgane

Geschäftsführung

Geschäftsführer im Berichtsjahr war:

Hans Markeli, München, Leiter Produktion und Verwaltung

Markeli GmbH

vertreten durch den Geschäftsführer

der GmbH

gez. Hans Markeli

erstellt am: 07.11.2011

Festgestellt am: 07.11.2011

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